你好,现在补上 贷主营业务收入负数, 应交税费,应交增值税
老师好 单位小规模纳税人 7月份才开通税务的 6月份有未开票收入7万没有报增值税 现在到了第三季度了 加上6月的7万 我就要超过30万了, 这7万可以留到第四季度一起报吗? 公司只有夏季有收入
老师您好,公司小规模,这个季度收入没有超过30万,不需要缴纳增值税,那我增值税是要转入营业外收入吗?分录怎么做?
老师你好,个体工商户,查账征收的,比如说10、11月份做账时收入是20万/月,然后做分录时借银存,贷主营收入,应交税费,月末是借应交税费贷主营收入,12月份的时候做账时没有做价税分离,季度超45万,要交增值税,现在也没有计提交增值税的分录了,要怎么办呢@郭老师
保定金珠信息技术服务有限公司为增值税小规模纳税人,假设2021年4月开具服务费增值税专用发票15万元,普通发票9万元(均为含税,增值税征收率为1%),5月开具专票4万元,6月开票普票7万元,2季度没有末开票收入,则2季度需要缴纳的增值税为()老师还是这题,追问问不了,我计算的是15+4/1.01*0.01,原因是小规模专➕普没超过45万,所以我没算普票的9+7,老师是我理解的哪不对吗?
老师您好!我是酒店行业小规模,我一季度记账时收入没有价税分离,季末发现累计收入超过30万了,得交税,,我3月份补充计提增值税,借:税金及附加,贷:应交税费—应交增值税,,。。4月份我发现这样分录是错误的,不应该用税金及附加科目,我想更正过来,应该怎样分录才正确
您好,建筑业分公司9月份收到13万预收账款,发票没开,这家分公司是8月底才成立的新公司,请问预收账款要预交第三季度的增值税吗?还是,我可以先零申报,到开票再缴税。
老师,班组个人代开的工程施工发票,我们只支付一部分。这样如何账务处理呢?
老师好,编制合并报表抵消分录时,存货母子公司内部交易,第二年的抵消分录跟第一年抵消分录是什么关系
老师,企业所得税用结转到本年利润吗
您申报的增值税减征、免税、即征即退、加计抵减的合计数[35278.03】大于本栏次“营业外收入”金额【0.03】,请确认取得的上述政府补助收入是否正确核算并如实申报在本栏,老师我这个该怎么办?
老师,我24年10月,11月,忘记计提工资了,直接就发了,现在还有补救办法吗,现在应付职工薪酬贷方余额偏小
企业所得税季报,应付职工薪酬那里,第二行要求填写实际发放的工资,这个包含企业代扣的个人社保和个人所得税吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
老师好,公司一年会购入好多二手车,我不享受一次性税前扣除,直接正常提折旧可以不
汽车租赁发票备注栏需要备注什么呢?