你好,你这个有没有抵扣过

我公司一般纳税人,本月销售使用过的汽车一辆,按13%缴纳增值税,未开票,申报时,不含税金额和增值税额填在附表一哪个位置?主表中,应税货物销售额包含这个固定资产清理不含税金额吗?
按销售自己使用过的固定资产, 一般纳税人,已经抵扣了进项税按13%,没抵扣的按3%开普票减按2%。小规模按1%开票算税 如果没有抵扣,如果报废残值1030元怎么做账
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
老师好,我公司是一般纳税人,本月有一张销售二手车的发票,如图1,但是购进这辆车的时候也是二手车发票,如图2是,但是我公司本月发票查询不含税销售额是包含这张发票的金额为11705210.24,但是呢,这张发票不是通过我们电子税务局开出去的,然后申报增值税的时候提醒让申报销售二手车的增值税呢,增值税自动生成的报表就没包含这个销售二手车的10000。 一般纳税人公司转让自己使用过的车辆,若该车辆购进时已抵扣进项税额,按照13%的税率缴纳增值税;若购进时未抵扣进项税额,按照3%征收率减按2%征收增值税。小规模纳税人公司转让车辆,按照3%征收率减按2%征收增值税。不过,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,自2020年5月1日至2027年12月31日,减按0.5%征收增值税。然后我这种情况到底是根据那种情况去申报呢?
我公司是小规模纳税人,在申报2024年1-3月第一季度增值税的时候遇到填报问题,我司24年1-3月的开票数据如下,开具1%的增值税专用发票不含税销售额1232314.95元,税额12323.44元;开具1%的增值税普通发票不含税销售额52673.27元,税额526.73元;开具1%的红字增值税专用发票不含税销售额-137138.57元,税额-1371.43元;开具3%的红字增值税专用发票不含税销售额-316601.95元,税额-9498.05元;合计数不含税销售额831247.7元,税额1980.69元。在填报增值税申报表的时候,每一栏次的数据应该怎么填呢?
老师您好,我公司请了一批人员主要负责公司项目的泵站维护,年薪6000元(每月500),这个人员工资肯定是做生产成本的,请问一下,我应该以什么形式发放和申报个税?
出入库统计表,出入库的单价都是成本单价是吗
老师资源税和水土保持补偿费怎么算
老师 请教一下,我们公司是租用的办公室,房东给我们开了电费分割单后,还需要给我们开电费收据吗?
请问以前纸质发票没有入帐但抵扣了,现在入帐的话,小企业准质,分录怎么做?汇算清缴时要如何调整,谢谢
老师,收入支出凭证已经录完,月底要计提税费是计提12月份的,还是计提12月份交11月份的税费。
劳务劳务报酬所得 我申报了个税 没有计提直接银行存款支付了 现在需要咋办
2022年取得初级证书,现在可以报考中级吗,今年六月份本科毕业
老师 之前把劳务报酬所得没有计入职工薪酬 现在可以红冲原来凭证重新计入职工薪酬吗?
董老师,在不,要请教你公式问题了
没有抵扣过
只见有3%可以填
你好没有抵扣过的话 《附列资料(一)》(本期销售情况明细) 填写第 11 行 “3% 征收率的货物及加工修理修配劳务”: 第 3 列 “开具其他发票” 或第 4 列 “未开具发票”(因未开票,填第 4 列):销售额 7766.99 元 第 5 列 “销项 (应纳) 税额”:7766.99×3%≈233.01 元 主表《增值税及附加税费申报表》 第 5 行 “按简易办法计税销售额”:7766.99 元 第 21 行 “简易计税办法计算的应纳税额”:233.01 元 第 23 行 “应纳税额减征额”:77.67 元 最终应纳税额自动计算为 233.01-77.67=155.34 元
你好没有抵扣过的话 《附列资料(一)》(本期销售情况明细) 填写第 11 行 “3% 征收率的货物及加工修理修配劳务”
这个二手车也是货物吗,还是应该选12行?
你好,是的,这个也是货物。
好的谢谢
那我做账怎么做,买车的时候成本1万,以前没有入账
你好。你有没有买车的发票
以前开了二手车发票的
你好,那你就补充做账。之前没有做进去,现在补充做进去。
还有卖车也开了二手车发票,那我应该填在开具其他发票对吧
你好,你们开了二手车发票吗?
我补入账可以补在当月吧,是23年买的车了
你好可以的,这个没问题,不涉及损益类的科目。