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老师,我司9月预交了2000元增值税,当月销项—进项=1500。老板的意思是这个月要缴税对贷款有好处。老师我这个月如果不在表四抵扣预交,是不是当月就不需要做增值税的结转分录即借:应交税费—未交增值税 贷:应交税费—预交增值税???以后哪个月抵减时哪个月做这个分录?

2025-10-16 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-16 16:14

对的是的,是这么做的。

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快账用户7335 追问 2025-10-16 16:18

预交的企业所得税,月底还需要计提下吗?即借:所得税费用 贷:应交税费-应交企业所得税

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:21

抵扣了之后再计提就可以了

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快账用户7335 追问 2025-10-16 16:26

如果一整年都是亏损呢。

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:28

汇算清缴,申请退税。还是不计提

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快账用户7335 追问 2025-10-16 16:29

明白了。谢谢

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齐红老师 解答 2025-10-16 16:29

不用客气,工作愉快。

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对的是的,是这么做的。
2025-10-16
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税, 借应交税费未交增值税,贷应交税费预交增值税。
2020-11-06
前面几个月的已结帐的话,就不要往前反结帐了,按累计额做一笔更正分录调整。
2023-01-04
你好!是的。留底不需要单独做分录。 下个月缴纳的时候,借应交税费—未交增值税 贷银行存款。
2020-09-22
对的是的,是这么做的。
2021-09-24
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