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老师 7月份支付了报关费10月份才收到发票该怎么做分录

2025-10-17 14:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-17 14:42

可先按预付账款处理

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同学你好 支付款项入库存 借,预付账款 贷,银行存款 暂估入库存 借,原材料一暂估 贷,预付账款一暂估 5月初 借,原材料一暂估,负数 贷,预付账款一暂估,负数 按发票做 借,原材料等 借,应交税费一应增一进项 贷,预付账款;
2021-11-24
你好, 6月份支付的房租 借 预付账款 贷银行存款 7月份 借 管理费用 贷 预付账款
2021-08-10
你在七月份可以补上的,借预付账款贷银行存款 借销售费用 贷预付 七月份没有做的话,做到11月份
2022-11-21
你好,十月份当时怎么做的?做了以销售费用吗?
2024-01-09
借管理费用 发票金额 贷银行存款付款金额 贷其他应付款 未付金额
2021-09-11
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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