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老师你好 请问手机开票的话项目分类的编码我要怎么选
老师,一个员工在公司没有发放工资,年底是发放年终奖还是年薪?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
同学你好 这个可以的
作废后,会不会做逾期处理,罚款?
发放工资时我直接入成本费用,没有通过应付职工薪酬科目。要不我在7月份调整科目先做计提,发放时再通过应付职工薪酬科目发放。这样可以在7月份申报个税?
你更正申报就可以了
现在大征期不是改了吗?不通过应付职工薪酬科目核算,填报企业所得税时会不会通不过,还会引起税务风险?
这个没事,一般没有风险
网上关于这方面的视频很多,超过多少又是税务风险
我们更正好几次了,没事呢
也是先作废后面的来更正前面的吗?
也是先作废后面的来更正前面的吗?
是的,本来报的工资,改成劳务了