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老师请问一下: 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了,在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过,当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后,开了一张正确的3%的票,可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗,当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了,才发现这个问题,好在 去税务大厅办理了抵欠,说第三季度先不扣款,把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是,我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢? 应该显示我有多交的税款 才对吧? 7月份 我红冲了1%,开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录,体现出我多交税了呢?怎么做
我们2020年最后一个季度 填写增值税申报表的时候 填了1120的税控盘服务费的 抵扣增值税的优惠,当时没有用,所以余额还剩下1120. 今年自查发现,从2021年开始,每月的增值税减免优惠忘记带出这个1120的数了(因为我们基本上是代开专票,当时税款就交了,所以一直也用不到这个优惠) 然后需要把从2021年的增值税报表按季度一路修改到2023年,每个月都要修改一下才能把1120带到2023, 我们提交的时候提示说属于逾期更正申报。 那这个会影响我们的信用评级吗? 不涉及补税退税,之前所有月份的税再当时已经申报完毕,仅仅是带出这个1120的优惠
老师 我们单位是一般纳税人 2月份给A公司开了一笔162万的专票 A公司也抵扣了,我们增值税和附加税正常申报的但是到现在为止还没缴款,但是刚才得知消息A公司的合同要重新签,那162万的专票就需要开红冲,所以我想问几个问题:1.我们公司的税款还没有交 影响红冲吗?2.对方已抵扣,红冲的话是需要对方提供红字信息表的对吗?3.我们单位印花税是季报,所以已开的162万这个报表期也是要正常申报的吗?4.这笔162万的发票红冲以后,应该会按新合同再开一笔发票,所以这个162万相应的税款是等税务局退回还是能抵顶新开发票的税款啊?
老师,公司是一般纳税人,现在管理员查出12月份的进项发票有5张合计50万是异常的(已经勾选抵扣了),现在我们老板也找不到开发票的老板了, 问题1:想问下:我现在把12月的申报表更正了(把异常的那几张发票税额,做进项税额转出来),这样做对不对? 问题2:我转出勾选的异常发票后,可不可以在3月份申报2月所属期的时候进行留抵抵欠?(因为1月的进项发票不足以申请留抵抵欠) 问题3:是不是找到12月份入账的那5张发票的分录进行作废红冲,那么12月份差的那50万成本,可不可以暂估?也就是12月份的企业所得税申报表没有变,把异常缺的50万改为暂估,2月份重新开回发票来冲减那暂估的50万,这样可以不?
你好老师!我公司是一般纳税人,小型公司 今年被专管员说去年几个月有些费用票需要进项票要转出,要我们逐月转出更正之前的增值税申报表,财务表和企税汇算清缴都更正了,所以觉得很麻烦,我想以后一年中防止专用费用发票有问题,可不可以放到12月再抵扣,这样如果有问题我可以只调整到被查的那个月就行了,是吗? 补税额=1000,通过银行直接扣除。 此时,这个1000不需要调整2024年12月的账。我直接做4月里面,没有以前年度损益调整这个科目咋办?
劳务报酬申报了5万,然后工资薪金申报了36万,这个汇算清缴到时候合并起来的话还要扣多少税怎么算呀
存货因为管理不善发生亏损,记入管理费用,汇算清缴要纳税调增吗?
老师好 公司租出去的厂房 对方打给我们的电费钱 我们这个要不要做无票收入 电费是不开票的
公司之间借款,债权方公司已经注销,现在付利息给债权公司老板个人,需要按利息收入的百分之二十代扣个人所得税吗?
朴老师在吗?想请教一个问题,就是我们自营出口货物,对方收货单位是韩国的,单位付款的是香港的一个离按账户,也就是这个离按账户这个老板赚中间差价的。那这样的话我账务处理怎么做
请问一下,个体工商户,免税销售额填写普通发票含税金额吧?
小规模纳税人企业,单月开发票不超过10万。专票和普票都开了,普票的增值税可以减免,专票要交税,发生销售服务的时候怎么做账,交税的时候怎么做账?
股权转让,是按实缴数缴纳印花税还是按认缴数缴纳,股权转让需要缴纳哪些税金
老师 你好 我们是从事批发零售鲜猪肉牛肉这些 这些猪肉从供货商那进货的 然后我们开给下游发票可以开免税发票吗
工会经费是每个企业或者个体户都需要交吗?
同学你好 这个可以的
作废后,会不会做逾期处理,罚款?
发放工资时我直接入成本费用,没有通过应付职工薪酬科目。要不我在7月份调整科目先做计提,发放时再通过应付职工薪酬科目发放。这样可以在7月份申报个税?
你更正申报就可以了
现在大征期不是改了吗?不通过应付职工薪酬科目核算,填报企业所得税时会不会通不过,还会引起税务风险?
这个没事,一般没有风险
网上关于这方面的视频很多,超过多少又是税务风险
我们更正好几次了,没事呢
也是先作废后面的来更正前面的吗?
也是先作废后面的来更正前面的吗?
是的,本来报的工资,改成劳务了