同学你好, 支付时,你可以计入 预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了时,冲销 预付账款
20年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
21年12月发票未收到,暂估成本,借:主营业务成本,贷:应付账款-暂估应付账款,21年一月收到发票是不是直接,借:应付账款-暂估应付账款 贷:银行存款,就好了!
就是我做暂估成本的时候:借:主营业务成本,贷:应付账款——暂估款 收到发票时:借:主营业务成本,贷:应付账款 红冲暂估成本:借:红字主营业务成本,贷:红字应付账款——暂估款 这样做帐可以吗?
借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估 借:应付账款-暂估 贷:银行存款 收到发票了怎么做账
钱已经付了,票还没过来,服务已经提供过了!可以做成本暂估吗?借:主营业务成本 贷银行存款,还是借:应付账款-暂估 贷银行存款,借主营业务成本 贷 应付账款 -暂估,等隔月收到发票就红冲?
四川单位社保缴纳证明带二维码的在哪里下载
报增值税界面进来就是这样的,我附表二和发票上的数字一致啊,
刚成立的企业,生产车间的工人的工资和社保费,简单直接计提分录,生产成本-基本生产成本-直接人工?
老师,办税员的身份能在电子税务局领取发票吗?还是法人的身份领取数电票
请问下,一般纳税人公司购车10万,交了车辆购置税1万,公户全款支付的,具体怎么做账呢?
老师,固定资产已经全部折旧完成了,还有残余值怎么操作啊?企业注销的话,是要卖掉固定资产吗?怎么做分录呢?
提交申报不通过,可以强制提交吗?
公司销售人员把平时收到的货款转账给公司,做账是借:银行存款 贷:其他应付款,而客户货款还挂在应收账款下面,现在想冲掉客户应收账款和销售人员的往来其他应付款,这种情况怎么操作?怎么做账?
老师,报企业所得税的时候,弹出这个,怎么填写?
请朴老师解答,老师请问第一问中,为什么不可以申请代开专票
如果我是有发票的,可以直接做借:主营业务成本吗,贷:银行存款吧?
可以的,可以直接这样处理
开出的发票要个付款的户名一致吗?
对的,要一致的, 否则涉嫌虚续开发票
比如说,在南昌屈臣氏购物,付款给南昌屈臣氏门店,但是开出的票是武汉屈臣氏,说一家门店开不出那么多家店,这样的票能做账吗
对方是一个集团公司内部的话。发票可以接受的
意思是同一家公司,开出的票抬头不同,可以接受是吧?这是为什么呢
他们是集团公司。本身就是一家人。可以理解南昌调货到你们公司
如何判定是不是同一家公司呢?因为我是代理记账会计,也是客户和我口头说的
明白了。就按照你家的客户的意思表达进行账务处理吧, 如果是在企业的话。财务人员一般会让自己的 客户 出具情况说明书。证明是一家公司
在代理记账公司,要注意哪些风险呀?
代理记账公司工作,从事记账工作,反而风险不大。 按照正确会计规则进行账务处理就行。 如果遇到客户让做假账。记得和领导反馈,按照领导的意思做就行, 不用额外担心。