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小规模企业付款但是未收到发票,我这样写可以吗?借:应付账款-暂估,贷:银行存款,下个月来票了,借:主营业务成本 贷:应付账款-暂估

2025-10-19 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-19 11:00

同学你好, 支付时,你可以计入 预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了时,冲销 预付账款

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快账用户4574 追问 2025-10-19 11:13

如果我是有发票的,可以直接做借:主营业务成本吗,贷:银行存款吧?

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齐红老师 解答 2025-10-19 11:15

可以的,可以直接这样处理

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快账用户4574 追问 2025-10-19 11:40

开出的发票要个付款的户名一致吗?

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齐红老师 解答 2025-10-19 11:46

对的,要一致的, 否则涉嫌虚续开发票

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快账用户4574 追问 2025-10-19 12:00

比如说,在南昌屈臣氏购物,付款给南昌屈臣氏门店,但是开出的票是武汉屈臣氏,说一家门店开不出那么多家店,这样的票能做账吗

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齐红老师 解答 2025-10-19 12:10

对方是一个集团公司内部的话。发票可以接受的

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快账用户4574 追问 2025-10-19 12:10

意思是同一家公司,开出的票抬头不同,可以接受是吧?这是为什么呢

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齐红老师 解答 2025-10-19 12:14

他们是集团公司。本身就是一家人。可以理解南昌调货到你们公司

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快账用户4574 追问 2025-10-19 12:16

如何判定是不是同一家公司呢?因为我是代理记账会计,也是客户和我口头说的

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齐红老师 解答 2025-10-19 12:25

明白了。就按照你家的客户的意思表达进行账务处理吧, 如果是在企业的话。财务人员一般会让自己的 客户 出具情况说明书。证明是一家公司

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快账用户4574 追问 2025-10-19 12:40

在代理记账公司,要注意哪些风险呀?

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齐红老师 解答 2025-10-19 12:47

代理记账公司工作,从事记账工作,反而风险不大。 按照正确会计规则进行账务处理就行。 如果遇到客户让做假账。记得和领导反馈,按照领导的意思做就行, 不用额外担心。

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同学你好, 支付时,你可以计入 预付账款 借:预付账款 贷:银行存款 发票来了时,冲销 预付账款
2025-10-19
您好,
借:预付账款
贷:银行存款
这样做就可以
2025-10-19
同学,您好,要先 借:主营业务成本(负数),贷:应付账款-暂估应付账款(负数) 再做凭票做正数分录。
2022-01-26
你好,不是的。 需要先把暂估分录红冲,然后根据发票做相应分录 
2021-02-07
你好,不可以,要先冲红暂估再按照发票做账
2021-04-12
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