申报150万未开票收入,也是免税的反正
老师,你好,我们是小规模 在税务局代开专用发票的,20年一整年代开的发票总金额才4万,由于之前的发票多开了,所以12月又去冲红了往年17年的发票金额8万 。。然后我20年合计总金额 就等于 -4万,营业额都是负的了,那我这样增值税是负的话,那我企业所得税的收入 也是写负吗?企业所得税怎么申报?是否都是看全年的呢?
老师好,我单位是小规模纳税人19年12月开了20万的免税普票,销售农产品种子发票,增值税依照国家税务局要求主表19行填写了免税额6000元,现在税务局要求我改19年的企业所得税汇算,要求加这6000元的税款转入营业外收入科目中,我想我企业都是免税的,怎么让我莫名其妙加上6000元的营业外收入,能不能给我提供一个会计条款证明我不需要确认这部分营业外收入,谢谢老师
四、计算题D1.某居民企业当年主营业务收入5000万元营业外收入80万元,与收入配比的成本4100万元,全年发生管理费用、销售费用和财务费用共计700万元,业外支出60万元(其中符合规定的公益性捐赠支出50万元),上年度经核定结转的亏损额30万元。要求;计算该企业年度应交企业所得税。2.某居民企业,当年发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5800万元,发生产销售成本4200万元;其他业务收入900万元,其他业务成本680万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用780万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益30万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入110万元,发生营业外支出260万元(其中含公益性赠38万元)要求:计算该企业当年应交企业所得税3.某饮食服务公司雇用职工15人,资产总90万元,税务机关对其上年经营业备行检查时发现食品销售收入为50万元、转让国债收入4万元、国债利息收入1万
某市工业企业,2021年度账面主营业务收入9000万元,其他业务收入600万元,应扣除的成本费用、税金共计8600万元,实现会计利润1000万元。经会计师事务所审核,发现企业自行核算存在以下问题:(1)发生的与生产经营有关的业务招待费100万元、广告1000万元、研究开发费200万元,已据实扣除。(2)12月接受某公司捐赠贷物一批,取得增值税专用发票,注明价款50万元、增值税6.5万元,已计入“资本公积”账户,企业负担运输费2万元(3)在“营业外支出“账户中,发生的通过民政局向灾区捐赠200万元已全额扣除。(4)企业账面合理工资总额300万元,当年实际发生了福利费50万元,工会经费6万元,职工教育经费8万元。要求:计算全年该企业应缴纳的企业所得税。
体检行业,免增值税,接受的是团体业务,2023年前任会计按来检就确认某单位10万元收入,未收到款,未开发票。在2024年1月该单位到检收入2万元,该单位要求在1月开全部收入12万的发票,请问老师,1月收入按多少入帐?如果按到检收入2万元入帐,发票开了12万,税务那边收入数据匹配不上,按12万入收入就重复入了去年10万收入,如何更正好?
财务室必须有防盗门吗
合同上优惠完是155000 ,发票开了155500,多了五百,我们付款只付了155000,发票多的500,咋处理,需要处理不
这个是销售收入,但是包含到账手续费会计分录是不是这样∶借∶银行存款 3650 贷∶主营业务收入3613.86 应交税费——应交增值税36.14 那手续费10.68元怎么做账? 单独做一笔∶借∶财务费用——到账手续费10.68 贷∶银行存款10.68 ?? 这样吗?
你好,老师,传媒公司的文化事业建设税的计税依据是什么
个体户定期定额的每个月需要申报增值税吗
本公司的退税率怎么查询
老师中午好,请问小规模纳税人8月份,计提张某工资5000,但9月份未发放,以后也不会发,做9月份报表时,要怎么处理
#提问#请问老师,快账财务软件25年建账,现在是10月,能不能反结账回去调整期初?
老师:请问企业所得税申报表中事项1职工薪酬的两行怎么取数?
老师服务行业,新公司刚成立,印花税需要0申报,印花税税源采集,必填写的税目这个怎么填写哈