没事的,正常申报交税就行了哈。又没逃税

老师,去年12月份对方公司给我们开了10块钱的发票,但是在今年8月份因为沟通理解有误,对方公司给冲红了,我们不知道,所以也没有做红冲处理,现在税务局风险提示说是企业所得税税前扣除风险,这个我需要怎么处理呢
老师,你好。 我22年3月份为小规模纳税人开具了140万3%工程专票,4月升为一般纳税人9%, 23年甲方要求把这140万3%的发票作废,重新按9个点开具。 我现在只能去更改22年增值税报表做退税处理,原本预交的缴纳企业所得也只能做退税处理。 今年退税风险是不是很大
老师,对方公司被税务大数据筛查到,现在税务让对方整改,说发票开咨询不行,现在对方让我们重新给他们开具发票,开企业营销策划类的,是去年的业务,如果我们今年重新开票是不是增值税只能按今年的去交了,另外我们重新开票会有风险吗?
我公司2022年收到一张个人代开的运费发票,备注栏备注的车牌号码。现在税务局查车辆,发现这辆车户主是另一个公司,税务局让另一个公司确认收入,补交增值税。这个税款应该是那个个人和公司他们之间协商承担么?我们有没有什么风险?
老师:我们公司让中介公司报废了一辆残值还有2500元的汽车,他们转了2300元报废款给我们,我们并开具了13%的发票给他们,现在我把这笔不含税收入计入固定资产清理,就会导致我增值税报表核收入和我账面上的报表的收入差这个金额,想问问怎么调整?
老师,我之前记账凭证登记的都是支付什么货款多少钱?然后我现在需要调整把进项税额调整出来,进行抵扣,我怎么写记账凭证?
@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师
老师您好 2025年12月企业承担社保部分 12月份先计提 2026年1月份扣款对吧?
贷款还款分录,连本带利一起还
请教下,公司要申报科技企业,研发费用之前没特别做科目,现在需要调整,之前的成本都入了生产成本科目中,现在回调,生产成本下面的科目都是负数了,这个怎么处理呢
老师,公司支出的信息服务费怎么做分录,等发票回来怎么做
你好,委托其他单位进行技术研究开发,支出的费用怎么入账,需要后期进行分摊
老师好!小规模纳税人开普票免税记账需要单独记税款的分录吗?谢谢!
老师,我司是小规模纳税人,出租房产,25年12月收到26年1月的租金,申报这笔租金增值税按什么税率?
老师您好!我想问一下小规模销售收入怎么做凭证
不是,是他现在发了风险点给我,要我自查,我不知道我哪里有问题?他说税率开具有误,增值税和所得税都少报了。
你开13%的税率没错,没少交税
这是税务局发的风险点和我开的发票,那我自查报告怎么写呢?
你没有少交税,自查啥呢?当时已经抵扣了,现在销售开13%正常的操作