您好,
借:库存现金
贷:银行存款
报销
借:费用
贷:库存现金
老师,员工拿备用金购买物资,实际拿发票报销的时候,怎么操作,还是要对公转账给员工如果备用金只有1500元,活动物资需要1万5,这时就可以账户提取备用金了是吧。
公司员工报销20000元,实际发票只有14000,无票金额6000元,已经通过公司账户报销给员工了,后面要怎么做账?
公司开出现金支票备用金用于给员工报销,出纳人员去银行提取现金,把现金存入自己的账户,然后用微信给员工报销,会不会有什么影响?
您好 老师 公司给员工报销 从公司账户给个人转 还是提备用金出来报销 哪个更好点
老师,你好,请问下公司员工提供的报销发票比实际花费金额高,报销按实际金额报。那做账是入账怎么做?
老师,我们公司是以租代购的形式销售汽车,今年有去年卖出去的车(实际买家已使用,每月还贷,但是还没有过户)现在对方还不起贷款了,让我们处理掉来抵车价。汽车又第三方二手车交易市场代为出售,我们需要申报无票收入,请问这个账务怎么处理,税怎么报可以勾选进项抵扣吗
填写季度还是年度累计数据
纯贸易公司,报关产生的国内运输费专票,进项可以抵扣吗
老师,预付账款,还没有收到发票(假设是固定资产) 预付后第二个月还未收到发票,可以做固定资产摊销吗?
辞退福利 有申报个税,那季度报企业所得税的时候 那个辞退福利 ,要合计在已计提成本工资这里?
老师,平台上传发票有一键上次的那种吗,一张一张上传太耗时了
应收账款在贷方为负数 怎么调整分录 把负改为正
员工个税申报工资15000,实际每月通过银行转账只发6000,抠出社保公积金和个税,剩余部分计入了其他应付款,待年底发放,第三季度的企业所得税申报表中,实际支付给职工的应付职工薪酬,要把待发放的部分刨除吗? 还是就填写应付职工薪酬-工资,二级科目的借方余额?
老师,开发票时给产品附码怎么选那?比如电机怎么选
每个月给休产假的员工发放了工资,也申报到了个税系统,生育津贴后面到公司账户后我们要怎么入账呢?完整的分录是怎样的呢?
老师,那个员工发票开的是个人不影响吧
490块钱,买意外保险的
要开公司的才能抵税,开个人不能抵税
好的,不抵扣,正常做账,做费用出可以吧 费用不能超过公司多少?
这个是可以的,汇算清缴要调增处理
费用是不能超公司收入多少?工资是占公司多少是合理的?
这个倒是没有这个说法,按实际的来就可以