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老师,我预付了费用给对方,对方没有开发票给我 借:预付 贷:银行 收到发票,才做费用或者成本?

2025-10-20 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-20 21:03

您好,是的, 就是这样做的

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快账用户8535 追问 2025-10-20 21:04

预付的时候,直接入发票或者成本,不可以?

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齐红老师 解答 2025-10-20 21:06

如果先暂估入账,是可以的,
借:主营业务成本
贷:应付账款-暂估

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您好,是的, 就是这样做的
2025-10-20
收到发票,放到摊销凭证的后即可
2022-01-08
您好,这个是没错的,对的
2023-11-21
同学你好,可以先按取得发票金额做费用冲减预付账款;
2021-01-27
你好,你这个财务费用是啥情况,收到发票是:借 开发成本 贷:预付账款  收到发票不需要冲财务费用
2021-05-21
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