你去看下你的税种认定电子税务局,我要查询一户式查询,里面有企业信息查询,在这里面找税种认定。如果给你认定了,一般按年或者按季度,大部分是按季度,按年的很少,就是一个营业账本印花税。 准则规定的可以不计提,实际作账中,你可以计提,也可以不计提。
老师,你好,我一个季度申报一次印花税,现在需要申报10-12月份的印花税,然后12月份的账里面我是不是要做进去,要先计提印花税啊。
老师,去年最后一个季度申报印花税时,忘了计提了,金额几十块,可以直接在1月入账,借 税金及附加 贷 银行吗?
老师,想麻烦问下,印花税做账时候的会计分录是什么?我是按季度申报缴纳印花税的。是(1)借:税金及附加,贷:银行存款 还是(2)借:应交税费-应交印花税,贷:银行存款 还是(3)计提下借:管理费用-印花税 贷:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款 这三种我做哪个对呀?
银行单有一项投资款,做账凭证 如下对吗? 1.银行往来: 借 银行存款;贷 实收资本 2.国税申报印花税——资金账簿 交钱后 3.计提印花税资金账簿: 借 营业税金及附加;贷 应交税费-印花税
老师,小规模按次申报印花税,之前一直有计提,借:税金及附加 贷:应交税费-应交印花税,现在才知道按次申报不用计提,那我要怎么做账务处理,谢谢
老师,外贸行业,一票报关单中有一项因品名错误转内销,假如开票价为6000元,如何计算这一单项所需支付的税费。
老师好:我公司是小规模零售药店,公司分线上跟线下销售,三季度8月份因为系统有问题,重复下账了2万销售,但是再10月27日前调整不了重复下账的销退,现在老师这边有什么办法,处理这个问题?
老师 物业公司一般纳税人,经营的餐饮项目,进的食材费专票可以抵扣进项吗
红冲去年销售的红冲发票,交印花税时要减去吗
请问如果出口退税申报13万退回了13%的税,那么这个13万还需要交增值税附加税吗?
我们收到的成本发票开票项目都是家具,那开出去的是不是也只能开家具?
小红书数据导出来后怎么统计纳税收入
所得税-事项1-职工薪酬-实际支付给职工的应付职工薪酬这个金额这个是计提工资总额减去个人承担社保公积金、个税后的金额吗
老师,您好。我们做亚马逊平台出口业务的,进项的发票后续要申请出口退税。请问亚马逊平台销售的收入部分还需要计算销项税吗?
个体户的建筑施工队,最大的支出是工人的工资,是不是每个月都要申报工资呢?
不计提印花税分录,下个月直接缴纳税款。借:应交税费-印花税2仟,贷银行存款2仟,对吗?
借税金及附加贷银行存款,这个才是不计提的。你那样的话,应交税费一直有借方余额呀。