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老师,请问我这个月已经做完了交纳增值的账,交了7002.25元,为何应交税费~未交增值税借方还会有余额207.99元?这个207.99是怎么来的?我上个月的未交增值税转出来是7002.25做对了啊

2025-10-21 12:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 12:42

你看下你交税之前的未交增值税贷方余额是多少?

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齐红老师 解答 2025-10-21 12:42

会不会是你之前未交增值税有余额?

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快账用户4063 追问 2025-10-21 12:58

我查了前面,都做对了啊

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齐红老师 解答 2025-10-21 12:59

截图你的未交增值税明细帐看一下

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快账用户4063 追问 2025-10-21 13:13

老师,请问这上面怎么发照片,在哪里发?

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齐红老师 解答 2025-10-21 13:15

对话框下面有一个插入图片

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那你销项税和进项税的差额要结转到转出未交增值税的
2022-09-23
您好,月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 应交税费-转出未交增值税 借:应交税费-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下个月缴纳税费 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2020-09-05
你好;你去看看你每个月增值税的明细科目都结转到未交增值税去没有; 同时把你每个月的增值税申报表里面的应纳税额和你账上的余额核对下;看是否有差异; 看是不是结转错了;或者是结转的方向不对
2024-05-07
对的是的,是这么做
2025-11-14
你好,对的是的,这个分录正确的。
2021-12-29
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