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老师,科目余额表的往来科目期末余额有的是负数,我现在建账(内账),这些负数我需要改动吗?

2025-10-21 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-21 14:13

不需要改动,还是一样的科目和余额方向就行

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快账用户8245 追问 2025-10-22 13:35

不需要把负数的科目合并的重分类的科目里吗?因为现在做的是内账

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齐红老师 解答 2025-10-22 14:13

做账不需要做重分类,做报表才需要

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是要按科目余额表录初始数据 你这个申报给税局的时候这个年初数根据之前2019.12月期末数去填写下,这个是有问题,还有这个对应这个利润表表本年累计数也没有之前数字,这个需要你自己相加下申报给税局
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