可以冲销掉,然后重新记一笔。可以的
请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢
请问,独立核算的分公司,和总公司的往来资金有几百万的其他应付好几年了,分公司以后不再发生业务了,因其他原因也暂时不会注销。请问老师,这笔其他应付款的存在是否合理,如果不注销分公司,可以作为亏损将这笔往来金冲掉吗,或者有没有其他办法冲掉?会计科目怎么怎么记账?对税有影响吗?谢谢
老师您好,我们采购时会预付一部分款项,这些款项会记入预付科目,但是采购的设备太多,科目累计金额太高,现在就是一直想让采购拿票回来,发票过账,然后把预付款的科目冲销掉,这样子会有什么不良影响吗,现在的做法都是在付尾款的时候才拿发票回来,可是预付款和付尾款之前的间隔太长,这样会导致账一直挂着,也不好
老师您好,我去年12月份记账的时候有一张成本票是专票,进项税额3000元,而且这张发票我认证抵扣了,申报的12月增值税没有问题,但是做账的时候我没有把进项税额单独写出来,全部记入成本了,那这种出来的资产负债表和利润表的营业成本就包含着进项税额呢我在2023.01按照这个错误的申报企业所得税了,因为我们公司新成立,所以是亏损状态没交税,我可以不更正申报吗,在1月做账的时候把差额做平,然后4月申报企业所得税的时候按照我改账之后的财务报表申报?这样可以吗
你好,周五的时候开了一张电子普票,但是因为信息开错了需要重开,但是也没有电子普票了,需要在电子税务局申请领票,领票前要把电子普票正常填开的和已作废的做一下验旧才可以申请领新票,我不小心把开错的那一张也验旧了,然后还在开票uk上把这张开错的发票红冲了,红冲过之后才发现我把这张开错的发票给验日了,不知道该怎么办了!有没有补救办法!对账上有什么影响吗?我们是代账公司,不知道会不会给客人带来什么影响或损失
老师,公司全款购买了一台车,做完凭证后资产负债表未分配利润怎么没体现出来?
老师,企业上年第三季度盈利4万多,然后今年第三季度利润是负数,会有风险预警么,今年预提和补记了一些费用,
超市报损的商品怎么做账务处理
我司是食材配送公司,这种鸡块(速冻,开票税收分类是什么?税率是多少,查了税收编码,显示是肉及肉制品,但是更像方便食品(速冻)
老师,这个公司是做无人机行业的,给你看一下他们的经营范围,这种公司是属于高新技术行业吗?经营范围包含:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;专业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);数据处理服务;数据处理和存储支持服务;软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;地理遥感信息服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;劳务服务(不含劳务派遣)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
老师你好,我想问一下建筑企业的毛利率和所得税的行业税负在多少范围
老师,请问一下上个月预付了物业费,这个月收到发票的摘要一般是怎么写?直接就写收到什么什么发票吗?一般来说凭证的摘要都是有没有什么规定啊??只要方便自己看就行还是怎么样?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?我是不是得在9月冲销6月结转的成本?再重新在9月做6月结转成本的?但是这种的话,不就一负一正抵消了吗?
老师:我想咨询一下,去接手一个工地的内账,需要从哪些方面入手呢?比如说应收多少款,应付多少?还有呢?
您好,老师,我司是一般纳税人,我司有建筑资质,朋友想挂靠我司的资质,我司收到对公的款,朋友成立个体户,让我司把款转到个体户,会有那样的风险?
主要我考虑到涉及损益类科目,然后有月末结转,所以一直不敢冲销掉,如果不影响最后数据准确性,我就冲销掉。
不影响最后数据准确性。
好的,谢谢
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!