可以红冲后重新开的
有客户2019年12月份现金支付了1000元,我们也开了发票,现在2020年9月联系我们,说之前是现金支付我们,不是通过他们对公账户支付,想让我们把这1000元还给他们, 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗? 2.如果可以,我们应该做账? 3.发票是2019年开的,如果可以这样操作,发票怎么办?需要作废,重新开吗?
去年收的款已经开了发票了,今年8月去年那张发票被退回来了,金额开错了,例如去年的发票是10万元,其实应该是9万,所以在9月开了红字发票冲了去年那张10万的、重新开了9万的发票,现在我的主营业务收入是负数了,怎么处理呢?负数可以转入别的什么科目冲平吗?还是就留在账上不管他,增值税可以0申报吗?谢谢老师
1.电子发票一定要先把手上纸质的开完了才能申请吗 2.如果没有申请过电子发票,现在手上纸质开完了,再去申请纸质可以吗 3.是不是有12月(年前)提前终止发票领购的事,是什么时候停止呢,电子票也一样吗 4.电子票和纸质票之间可以任意切换吗,比如说今天开电子,明天开纸质?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
客户做了几款材料,单价都不同,发票按的平均单价开出去了,忘记做购销合同,怎么补合同呢,这个单价的问题
宁波市社保基数提高了己离职,后面其它单位又开始交了,前面还要补差价吗
老师,我做了单位登记,要去电子税务局做关联,在哪里找医保编码
再申报企业所得税季报时 提示,发生了生产经营活动,已计入成本费用的职工薪酬应大于等于零 是指成本建筑劳务费吗
老师,员工已经离职,有一个经济补偿和补发工资,申报工资薪金时,是分别报了一次性经济补偿和工资薪金,但工资薪金才1346.69元,系统提示要缴40.4元,这是为什么,应该没有超5000元
老师,每个季度向税务局提供的财务报表和自己账套上的一致,请问风险大吗?
房产税一旦进行税源信息采集,是不是直到卖房子那天,每个申报期都要申报
老师,公司有2个股东,一个股东占40%’转股权要交哪些税,按哪个金额来交
老师好,建筑施工企业,工程完工后,工程施工与工程结算对冲,可以分两次或者三次对冲吗?谢谢
老师,本省内超过500万施工项目,做异地跨报后。每次开票结算进度款,我都是要特定主体身份登录,然后填写预交款信息,再回到日常申报登录那里进行开票是吧? 另外必须我现在要开票,预交款那里我是税款所属期是9月还是10月呢? 如果是10月,我预缴申报完需要预约缴税吗?不预约会不会今日就自动扣款了?
说的间隔太久是什么意思
发票还有新旧吗
没有那个说法的,正常红冲后重开就行