可以红冲后重新开的

有客户2019年12月份现金支付了1000元,我们也开了发票,现在2020年9月联系我们,说之前是现金支付我们,不是通过他们对公账户支付,想让我们把这1000元还给他们, 他们再重新通过对公账户付款。 1.请问这样可以吗? 2.如果可以,我们应该做账? 3.发票是2019年开的,如果可以这样操作,发票怎么办?需要作废,重新开吗?
去年收的款已经开了发票了,今年8月去年那张发票被退回来了,金额开错了,例如去年的发票是10万元,其实应该是9万,所以在9月开了红字发票冲了去年那张10万的、重新开了9万的发票,现在我的主营业务收入是负数了,怎么处理呢?负数可以转入别的什么科目冲平吗?还是就留在账上不管他,增值税可以0申报吗?谢谢老师
1.电子发票一定要先把手上纸质的开完了才能申请吗 2.如果没有申请过电子发票,现在手上纸质开完了,再去申请纸质可以吗 3.是不是有12月(年前)提前终止发票领购的事,是什么时候停止呢,电子票也一样吗 4.电子票和纸质票之间可以任意切换吗,比如说今天开电子,明天开纸质?
老师,客户9月份销售开具了增值税专票给客户,那时候不知道客户是小规模纳税人,然后11月业务说9月开的专票客户不能抵扣让开具普票,这边就专票红冲给他重开了电子普票。结果今天客户说他们11月申请了一般纳税人,可以抵扣了,要重新开具增值税专用发票,说是业务理解错了,他们是要红冲9月的专票11月重开一张一模一样的专票。就因为之前不能抵扣,税务上能说通吗?因为9月份开具的 时候是不能抵扣现在能抵扣了又要现在红冲重开一张一模一样的,这样合理吗?
老师,8月份因为收入不够,我预估了例如20万元金额的收入(20万有个上下幅度同时里面有20个单位),正常的话我应该在9月份把8月份预估的收入20万全部冲完,9月20万的里面有的单位开的发票例如开了10万,10月份里面也有20万里面开的单位5万。但是现在我9月至10月因为要考虑利润导致收入不够没有冲8月的预进收入,然后我在11月把8月预进收入20万全部冲完,剩下的5万重新在11月预进收入, 因为9月至10月11月期间开发票15万所以11月重新预进收入5万。但是我同事说中间差额是15万。需要在年底的时候把这个15万给平喽。因为着15万差额是前期开过的 发票和 上下幅度的金额。我现在不理解的是我同事说的这个15万是什么意思,因为前期开过票为啥还要到月底找15万收入平那个差额。还有他说这样不影响全年收入
老师我们是一般纳税人转入了小规模,现在本月一共开了117000元,其中有7万是专票。是不是就得全部算缴税呀
建筑业,一般纳税人,1月预付款100万,2月成本票90万,增值税怎么缴纳
老师,请问在国企的内控中发现低值易耗品未建立台账并定期盘点,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师,请问在国企的内控中发现周转材料的结转没有审批等相应程序,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师,请问幼儿园伙食费实际采购价每人285元,规定的标准350元,差异较大,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
我单位准备买两台运输车,两台车不够运营,物流平台上租车,能把本单位这两辆车一起走物流平台吗?我们给物流平台付运输费,物流平台给开9的发票,税务合规吗?
老师,经营投入折算为股份,怎么做
老师,请问在国企的内控中发现设备采购预算价与实际中标价差异较大,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师,您好。24年个税返还款没有做增值税,25年已调整申报表,请问分录怎么调整呢
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度用客观的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
说的间隔太久是什么意思
发票还有新旧吗
没有那个说法的,正常红冲后重开就行