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老师,我们是一般纳税人企业,现在销售0退税率的商品,进项发票是普通发票,有收汇,这种情况,增值税是免税还是转内销啊 

2025-10-21 18:07
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-21 18:10

若有办理报关,按免税申报

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若有办理报关,按免税申报
2025-10-21
您好,这个抵扣进项了,需要转出的
2022-09-26
对于出口货物退税率为0的商品,以下是两种情况的处理方式: 第一种情况:视同内销 1.销项开13个点发票:在这种情况下,您需要开具税率 为13%的发票,以确认销售收入。 2.进项做抵扣勾选:进项发票可以进行抵扣,但需要在申报时进行勾选,以确认可以抵扣的进项税额。 3.正常报税:按照正常的报税流程,将销售收入和进项税额分别填入增值税申报表中,进行申报。 第二种情况:免税不退税 1.销项开0税率:在这种情况下,您需要开具税率 为0的发票,以确认销售收入。 2.进项处理:进项发票不能进行抵扣,因为该商品是免税的。您可以将进项发票进行单独存放,以备后续查询或审计。 3.增值税申报:在增值税申报时,对于该商品的销售额和进项税额,都填入“免税”栏中,进行申报。
2023-12-11
你好 税率填写免税 的字样 
2021-10-25
销售初级农产品的,一个货物应该开不9和13的,只能选一个
2019-08-20
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