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老师,小规模做账,免(减)征的增值税3%政策(开票是1%),做账的分录是怎样的?

2025-10-23 14:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 14:46

小规模收入 主营业务收入=收款金额÷(1✚1%) 增值税=收款金额÷(1✚1%)*0.01 借:应收账款/银行存款 贷:主营业务收入        应交税费-未交增值税 1% 如果季末减免税结转实际免除的税: 借:应交税费-未交增值税 1% 贷:营业外收入-税费减免   假如季末判断需要交税 计提附加 应交增值税分别乘以7%,3%,2%,再减半 借:税金及附加 贷:应交税费-城建税                          -教育附加 -地方教育附加 下月交税 借:应交税费-未交增值税        应交税费-城建税                         -教育附加 -地方教育附加       贷:银行存款  

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快账用户8328 追问 2025-10-23 14:51

就是说我营业外收入是填1%减免的金额,是吗?

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齐红老师 解答 2025-10-23 14:54

是的,就是那个意思的

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快账用户8328 追问 2025-10-23 15:00

但我在用报季所得税填写营业外收入时提示:你申报的减、免、抵合计金额大于"营业外收入"请确认并如实申报。对方给的金额是按3%的金额。我这里就不明白了?

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快账用户8328 追问 2025-10-23 15:02

本来想发图片的,发不了

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:02

那个是系统漏洞,你据实申报就行

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快账用户8328 追问 2025-10-23 15:03

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-23 15:05

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,借:应交税费 贷:营业外收入
2020-10-10
您好,开专用发票税率3。按3%缴纳增值税。
2022-03-31
你好,你们单位开发票是按照1%的还是3%的?
2023-07-12
对的 借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 减免了就是 借应交税费应交增值税 贷营业外收入
2023-01-31
你说的是开到3%的发票,然后报税的时候没有超过月度10万季度30万,然后免税的这个是吧?那这样的话就把你开始做的应交税费-应交增值税这个科目,转到营业外收入去就可以了。
2025-04-15
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