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老师,有一张专票,同事报销的没拿来,税务局里抵扣了,所以申报表里的进项税额大于做账账面的进项税额,第一次结转增值税要怎么办?要先把这张发票做进去,调整进项税额吗?

2025-10-23 16:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-10-23 16:13

根据以下思路正确申报计算和申报增值税就是 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月勾选认证进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,是留抵税,不做任何分录; 如果大于0,需要交税就是以下计提分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税

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快账用户4045 追问 2025-10-23 16:16

老师,可以看一下我的问题吗?按照哪个金额计提,账面上的进项税额需要先调整吗?还是等下个月收到了再说

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齐红老师 解答 2025-10-23 16:20

就是按销项税-进项税,计算,需要交税才结转

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快账用户4045 追问 2025-10-23 16:22

需要交税,按照申报表里的进项税额还是账面上的进项税额呢,需要调整账面上的进项税额吗

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齐红老师 解答 2025-10-23 16:29

已经勾选了,就正常做账和申报,不调账

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快账用户4045 追问 2025-10-23 16:32

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-10-23 16:36

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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你好,要一张张发票核对勾选认证,这样就应该对得起来,少记或者多记的才能找出来。
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