同学你好 是不是系统问题 这个月系统经常出问题 自动出来的数很多都不对
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
请教老师,增值税收入与经营所得收入申报有6分钱的出入,有差异我查了一下是2022年9月份申报的时候产生的,上个会计申报2022年3季度增值税比利润表中的营业收入少了6分,第四季度的时候我也没注意,只加上了当季的收入。上个会计也搞不清是哪个表搞错了,这种账务要怎么处理?少计的收入计入本期可以吗?报表要怎么更改?
出口企业,1.请问老师专管员发来21年一24年2月自查的表,我是知道这几年有不少收入不在应该期间的,比如21年的收入23年才入账, 还有些报关单没有开票,。2.现在要填写出口海关数据,跟增值税申报的数据 这样肯定有差额出现 ,如果按照申报增值税的数据填写。可是现在海关跟税务可是连通的。查的出来的 23年补的21年22年收入直接开在了23年做收入,没有按单笔补税。 3.我是23年年底才来这家公司的 之前的过错都是代理记账造成的。不知道什怎么办了?麻烦老师指点一下。
我公司是外贸企业,2024年所得税汇算时提示出口报关单出口人民币收入和所得税税务申报收入不一致,但是我在海关上都一一核对了,不存在未申报的收入,也没有前后年度收入申报差异,没有退货等,那是什么原因
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
老师,想问下财务制度怎么写,能帮忙发一个模板和分享一些思路吗
我们企业是做咨询服务的,平时收款的话,一般都是企业微信收款,然后再提现到对公账户,成本就是我们的劳务成本,劳务成本全是外包,我们提供咨询服务的那个服务周期,一般是三到六个月,收入的时间节点不好,确认可以按照预收款的比例来确认收入吗?还有就是我们那个成本发票进来了之后可以按照毛利率的6%来确认成本吗?相当于我们就是中间商毛利率差不多就在6%左右。
不知道是不是系统问题,税局让我自查,我自查了报关单是没有问题的,但是和系统跳出来的就是对应不上
你问12366了吗?汇率没有问题吧
按照出口日期和汇率都是正确的,税局让导报关单查一下对应的离岸人民币,如果是汇率问题就不用管,但是离岸人民币不知道怎么查
查找差异原因 收入确认时间差异:根据相关规定,当月出口须当月确认收入,以报关单出口日期为准。你需要检查是否存在跨月或跨年确认收入的情况,例如 9 月底出口的业务,是否在 10 月份才确认收入,导致收入确认所属期与报关单所属期不一致。 价格统计口径差异:税务和海关均要求以 FOB 离岸价确认收入。如果你的成交方式不是 FOB,比如是 CIF(含运费、保险费),你需要检查是否未剔除运费和保险费等额外费用,直接以 CIF 价确认收入,导致申报收入高于按 FOB 价计算的报关单收入。 特殊业务处理:检查是否存在退运、样品报关等特殊业务。如果有货物退运,但你未按退运操作冲减收入,或者样品报关未按规定确认收入,也会导致差异。 数据遗漏或重复:仔细核对报关单与发票数据,查看是否存在漏报或多报收入的情况,比如有部分报关单数据未录入申报系统,或者重复录入了某些报关单的收入。 查询报关单对应的离岸人民币金额 下载报关单数据:你可以先到电子口岸下载出口报关单数据,数据下载后需要进行解密。 导入并导出数据:将解密后的数据导入到在线出口退税申报系统中,然后在系统中找到出口报关单管理模块,选中相应的数据,点击导出,即可得到包含报关单详细信息的 Excel 表格,其中会有报关单对应的人民币离岸价格。你可以将这些人民币离岸价格进行汇总,与企业所得税申报表中的出口收入进行比对,查看差异具体出现在哪些报关单上。
明天我试下老师你说的方法
好的,你明天试试吧