可以的,摘要写冲xx暂估的成本

老师,刚从代账那拿回的账,转账给员工的款(无票)都入到其他应付款借方,每个季度结转主营业务成本是 借 主营业务成本30万,贷 应付账款-暂估应付款30万,一年下来暂估应付款有一百多万了,我们公司哪有这么多成本发票
2023年年底,暂估了一笔成本50万,在汇算清缴前成本票只收到了30万,还有20万的成本票没收到,那今年这个账务处理完怎么做,去年做的是,借主营业务成本50 贷其他应付款50,然后今年收到的30万成本票,我是这样做的,先冲红原来暂估的成本借主营业务成本-30贷其他应付款-30然后接着又做了一次正数的,借主营业务成本30贷银行存款30,不知道是否正确。
老师你好,我是建筑公司,之前我暂估应付款200,现在我收到票了,我现在做的是借应付账款账,估应付款,贷主营业务成本,借主营业务成本贷应付账款对应公司,那请问我的税怎么做呢?
老师,23年12月暂估50,1月初反向分录冲回暂估,3月底暂估50w 借主营业务成本贷暂估应付款 四月初冲销3月底暂估做了一笔: 借应付账款暂估应付款50 贷主营业务成本50 5月12汇算清缴前收到23年20万发票 第一笔 借主营业务成本-50 贷应付账款暂估应付款-50 第二笔; 借应付账款暂估应付款20 贷利润分配未分配利润20 借利润分配未分配利润20 贷应付账款XX 六月底没收到发票暂估30万 借主营业务成本30 贷应付账款-暂估应付款30 我四月初做了一笔分录冲平暂估了,5月份收到发票那笔负数分录是不是不应该做?做完总感觉账不对,不是应该是贷方余额,按上面的怎么是借方余额?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
1-12个月人数/12的值,有小数,申报残保金的时候不看小数点后面直接取整数,还是小数点后面一位四舍五入的取整数
申报残保金的时候,上年职工年平均工资怎么算
职工薪酬:已计入成本费用的职工薪酬 职工薪酬:实际支付给职工的应付职工薪酬 的填写内容
老师,我入账的时候计提了企业所得税,但是申报的时候发现它有弥补以前年度亏损了,那我这个应该怎么做?
老师,你好,请问小规模30万内免税收入可否不用计提增值税科目?
电子税务局财报里面的利润表季报怎么填写
电商,有一笔收入打入我们公户,这笔钱之前属于代发货,之前一直没对账也没确认收入,现在钱转到八月份了,那现在我应该怎么做,直接做成8️都收入可以吗。或者要怎么做才好,公司今年刚开的
一般纳税人增值税申报表主表的第28行怎么填,是填附表四本期实际预交的增值税还是填本期抵扣的增值税
9月计提了坏账,借:信用减值损失,贷坏账准备1W,季度所得税申报这里怎么申报,信用减值灰色的,填不了
老师,请问房开企业的管理费用有哪些呢
然后我还想问一下,因为我当时暂估的时候是两个公司一起暂估的,使用的多借多贷,上述的一公司是100万,还有另外一家公司是50万,针对目前10月份来票,我就直接可以其中一家公司来票就这个写主营业务成本-30 贷应付账款-30,摘要写冲XX公司暂估成本是吗
是谁的发票到了冲谁就行
你当时写了具体的公司吧
是的 应付账款是对应的公司
那哪个公司的到了你冲哪个公司