同学,你好
借:以前年度损益调整 4.51
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4.51
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 4.51
贷:应交税费-未交增值税 4.51

请教下老师:2017年购进存货,取得进项票,税额:1.5万元,因这个进项票异常,于2022年所属期6月份已在增值税主表做进项转出,补缴了税款,那这个进项税转出应怎样做会计分录处理?
老师,总经理出差的住宿专票未报销,但我已在税务系统做认证抵扣做费用了,做分录借管理费用 应交增值税进项额 贷应付账款—暂估应付款 可以不
2021年12月收到一张住宿专票不含税金额2366.04 税额141.96元 分录科目挂错了 未抵扣 挂到业务招待费 应该挂差旅费 当时分录是这样做的 借 管理费用-业务招待费2508 贷 银行存款 2508。 本来不打算抵扣了 但2022年1月又抵扣了这张发票 跨年了要怎么更正分录?不想做进项税转出
老师,我收到一张增值税住宿费专票,但是我们不能抵扣,该怎么入账啊,做进项税额转出
付客户住宿费,借 管理费用 885.15 借 应交税费进项 8.85 贷 银行存款 894 已经抵扣,后发现进项税不能低, 做个分录 借 管理费用 8.85 贷 进项税额转出 8.85 进项税额转出结转到未交增值税 借 进项税额转出 8.85 贷 未交增值税 8.85 想问 不能抵扣的进项 已经做了 借 管理费用 贷 进项转出 为什么还要做个 借 进项转出 贷 未交增值税?
园林项目完成一半(其材料和费用)入什么科目分录
老师可以说一下个体户工商户的申报流程吗?谢谢,
老师走账违规吗?A到B到C在回A和C又是关联企业
您好,老师。 免抵退汇总申报上的出口销售额在从哪里读取的呢?
老师,汽车进口关税怎么计算,我现在国内如果售价439800元的话,进口一台车要加多少钱的关税
二月三栏式账本用写本月合计吗
老师好,一般纳税人给别人开专用发票是13%,开普通发票也是13%吗?
老师,我异地项目也申报个税啦,但是系统申报填报企业所得税时,工资实际发放系统只抓取啦我公司员工申报的个税,没有抓取到异地项目上申报的个税,咋报,我还把数据加在一起吗
老师,个体工商户没有收入用做个税申报吗
老师好,请问个税申报系统里的累计申报数据应该跟应付职工薪酬~工资的哪个数据一致呢?谢谢
余额不符了老师
同学,你好
截图发一下
余额应该是11740.44元
余额应该是11740.44元
你销项111032.63-进项122730.82-转出未交增值税51.27=-11749.46,就是你图片的应交税费-应交增值税
应交税费-未交增值税4.51,二级科目是未交增值税,不和应交税费-应交增值税放在一起算的。是单独的