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老师,为什么福利费要经过应付职工薪酬,汇算清缴时的福利费按不超过工资的14%,工资是指应付职工薪酬吗?
职工福利费为什么通过应付职工薪酬科目核算
福利费不通过应付职工薪酬核算有什么影响
老师请问一下借:管理员—福利费 贷:应付职工薪酬福利费,什么情况下需要走应付职工薪酬福利费,什么情况下不需要,我之前都是直接借管理费用—福利费,贷应付职工薪酬福利费。
什么情况下,应付职工薪酬-职工福利费,什么情况下应付职工薪酬-非货币性福利费
一般纳税人本季度收到投资款100万,可以下个季度再入账吗
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗
个体户工资薪金在哪报
老师 现在数电发票都有哪些?
公司徽行6月出纳建户,由于没有发生业务,会计总账不用设会计科目建账对吗?有业务发生总账才设科目建账可以吗?
请问上个月材料暂估入账,销售收入已未开票收入入账,跨越开具销售发票后,重新做一笔主营业务收入,冲销上月的主营业务收入,那结转销售成本是需要等收到材料票以后才重新入账,冲销上月暂估入账的结转成本对吗?
我们公司花了10万元,收购了一个公司,怎么做账
老师,厂房、固定资产折旧,现在还没生产,我折旧,折到制造费用去了,这个对吗
6月末的年审未按时申报会被定为非正常经营户吗?
老师算土增扣除,发票法时,不到一年,就是不发票也不让扣吗?加计不能扣,发票本事也不能扣吗?就是一分也不让扣吗
您好,记公司给员工发的除工资外的各种福利,比如报销的医药费、困难补助、过节发的礼品、食堂补贴、员工体检费等,现在会计上不用再按比例预提了,而是实际花了多少钱就记多少账,发钱时借记应付职工薪酬-福利费贷记银行存款,月底分配费用时借记管理费用等贷记应付职工薪酬-福利费,最后算税的时候,全年福利费总支出不能超过工资总薪金的14%,比如工资发了100万那福利费最多只能税前扣除14万,超过的部分要多交税
明白,谢谢
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