你们有代其他单位交的吗

请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
老师,您好,我家是粮食企业,一般纳税人,收粮的进项税计入了应交税费-应交增值税-销项税额-其他税票,取得的专票需要认证抵扣的计入其他应收款-待抵扣进项税,认证多少再转到应交税费-应交增值税-销项税额-防伪税票,1月我家的收粮的进项税就大于销项税了,领导说需要交增值税,用收粮的进项税抵扣,我现在不知道收粮的进项税我要抵扣的那部分怎么在账里体现,麻烦老师指导一下,谢谢
设置增值税一般纳税人在“应交税费”科目下设置“应交增值税”、“未交增值税”、“预交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“待转销项税额”、“增值税留抵税额”、“简易计税”、“转让金融商品应交增值税”、“代扣代交增值税”等明细科目是什么含义。
老师 一般纳税人,增值税进项税额收月收到的发票未抵扣,后面陆续抵扣,当月入的借:商品 应交税费-待抵扣进项认证,那在后面陆续抵扣时这个账应该怎么入呢
老师 前任会计把进项全部入到应交税费-应交增值税进项税额里了 抵扣的不抵扣的都在这个科目里 现在科目借方余额有47万多 我可以把这余额转到代抵扣进项税额吗
你好,我们内账没有设销项税,进项税,但每个月要交增值税,请问分录怎么登记?
老师,请问购买支付土地前期资金136万,这个土地是用来开采的,我要怎么做会计凭证
企业所得税季报表的已计入成本费用的职工薪酬怎么填算的
老师!我在电子税务局申报了个税,但不知道怎么查询,自然人电子税务局扣缴端能查看吗?还需要申报吗?
老师,晚上好,我想问一下我们公司不是小微企业了,印花税还可以享受普惠优惠政策吗?
企业所得税季报表的实际支付给职工的应付职工薪酬怎么填算的
进项13能抵销项6得吗
增值税表里10栏和11栏填写是含税价还是不含税价
有财政拨款收入和支出和课后服务收入和支出,企业所得税申报表怎么填
零基础考初级,现在才开始学,还有四个月来得及么?
没有呀,就是自己的收入报了
不知道怎么转
你收到发票咋做的分录?勾选的分录做了吗
收到发票做的应交税费代抵扣进项税
勾选怎么做,
报增值税抵扣税款的时候怎么做
勾选的时候 借应交税费应交增值税进项税 贷应交税费应交增值税待抵扣进项税
然后进项和销项分别结转到转出未交增值税 借应交税费应交增值税销项税 贷应交税费应交税费转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税
然后转出未交增值税结转到未交增值税就可以
这样说你明白了吗?不明白继续问