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老师,有家药店是我亲戚的,之前一直给外面的代理记账记,然后这个其他应收款明细账是平的,但资产负债表又是有数据的,这样我接过来怎么调好些呢,我接着他们数据初始化后发现与他们的资产负债表上的数不一致了,应该如何处理呢?

2025-10-26 10:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-10-26 10:34

您好,现在是资产负债表,其他应收款金额正数还是啥

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同学你好 你做了跨年调整的分录吧
2022-12-16
您好!进项税应该记入应交税费-应交增值税科目,应交税金-应交增值税一般可以有借方余额,表示企业未抵扣的进项税额
2021-06-12
同学您好 代账公司给您的数据不全,需要往年的所有资料都给你们,同时申报表,明细账,总账,余额表都需要给你的。
2020-09-11
同学你 好! 默认 税局系统的,你不用改,
2025-02-17
你第一个表上面有红色的应收,说明这里肯定有预收的金额,他应该是分解了,自动识别的预收的贷方了。 “应收账款”项目,应根据“应收账款”科目所属各明细科目的期末借方余额合计,减去“坏账准备”科目中有关应收账款计提的坏账准备期末余额后的金额填列。 如“应收账款”科目所属明细科目期末有贷方余额,应在本表“预收账款”项目内填列。 “应付账款”项目,应根据“应付账款”科目所属各有关明细科目的期末贷方余额合计填列;如“应付账款”科目所属各明细科目期末有借方余额,应在本表“预付账款”项目内填列。 实际工作中,如果你单位没有设置“预收账款”和“预付账款”,可以在资产负债表中,用负数金额表示应收账款和应付账款。
2021-09-09
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