你好这样只可以回去更正清算申报的才可以

老师你好,我是建筑公司,由于前期都是垫资,完成一定的工作量才开票去甲方结账,比如我有个项目1个亿,当期开1000万的发票,我能用1000万票据进入当期的成本吗?到最后工程完工了或年底清算前再缴纳所得税,还是我每月的开票金额匹配对应的成本入账,这样财务报表收入,成本,税负达到一个平稳状况。到工程完工了再具体清算所得,谢谢!发票前期多是因为垫资时已经收取票据了。
吉利建筑公司承包一项工程,工期为2个月,总承包收入2000万元,其中土石方工程400万元,分包给市政工程公司。吉利建筑公司完成工程累计发生了合同成本700万元,其中原材料成本200万元,人工成本500万元。项目在当年10月如期完工。(1)根据完成项目发生的成本费用作会计处理。(2)当收到甲方一次性结算工程款项时作会计处理。(3)分包给市政工程的土石方工程完工,验收结算,收到了分包企业的结算通知单,确认应付款项,然后以银行存款支付。(4)承包的工程已全部完工,确认收入,结算项目。
你好老师,我想请教一下,我公司是建筑企业,2022年10月份结束了一工程项目,项目没有验收,没有工程款进账,但是发生了人工成本,也申报了个税,23年1月份,项目验收合格后,工程款也转入了公司账户,人工工资也已经支付了,我想问下老师,前期已发生了的人工成本,跨年确认的收入,这种情况该如何进行账务处理。恳请老师赐教!非常谢谢!
2024年的3月份的季度申报我刚申报完,前两天收到税务师事务所的审计初稿,告知有一笔成本要调增,原因是成本票还没到,经过我核对检查,暂估的工程成本被放到工程施工科目里了,在去年12月暂估挂账的,今年1份到了350万混凝土发票,还有141万发票没到,请问: 1、我可以从3月份起,往后一直更正申报至去年12月的财报和季度报表吗? 2、如果可以反结账,我可以把这499万的混凝土结算款在2023年12月重作一笔分录吗? 借:工程物资 499万 贷:应付账款 499万 到了2024年1月份收到供应商350万发票时,我又作一笔分录:借 工程施工 350万 借 工程物资 一350万 3、另外第二问的第二笔分录是写成借 :工程物资 —350万 还是写成贷 :工程物资 350万好呢?
老师您好!我2023年有100万元的项目施工成本,金额不确定,当时做了暂估成本,会计分录为:借:主营业务成本----暂估100,贷:应付账款----暂估100。在2024年汇算前发票一直没有开回来,汇算时我做了调增。今年1月份这个人才把这部分成本票给我开过来,98万元。那我现在这个分录要怎么做,直接计入今年的项目成本,借:工程施工---**项目,然后把原来的贷方应付账款----暂估,做:借:应付账款----暂估,贷:应付账款----开发票的这一方,最后结转工程施工科目到主营业务成本。可以吗?
合伙企业都报哪些税,麻烦老师都说一下,我第一次合伙企业,谢谢
合作社不报财务报表,如果报了该怎么办?
老师,营业外收入,收糊口安全风险隐患罚款,附件就一个开给施工方的收据,还有银行回单,无其他资料了合适吗?
老师请教一下,这个往来账我总是弄不对,这个怎么办呢
部分红冲发票的流程怎么操作
老师,25年12月计提的年终奖,在12月个税系统已进行申报,但未发放这个年资奖金,是不是申报所得税之前,发放就可以啊?
老师,公司现在处置三个资产。第一是固定资产。原值是362994。已计提折旧20144.8,净值是30 342849.2。现在以152500的价值卖给老板。 第二个是出自原值为25180的无形资产。已摊销5245.83,净值是19934.17。现在以13000的价格卖给老板。 第三个是把价值为743466.97元的存货。以18万卖给老板。 我现在所处的地方是内蒙古赤峰市元宝山区。企业属于小规模纳税人。截止第四季度营业收入是亏损状态。 帮我做一下处置这些资产的整个账务流程。我想和我做的核对一下。
2025年成都私营企业离职补偿金免税额度是多少?
部分红冲发票怎么操作
老师,业务招待费可以全额扣除吗
预计后期还会有,因为有部分工程款未支付完成,不能每次收到发票,都去税局更正吧?
那就先放在工程里轨迹,等到后期再清算