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老师您好,在做会计实操中,深圳市景美建筑装饰设计公司的纳税申报中,增值税缴纳进项发票中,有一张进项发票是用于简易计税的,这个金额在附表二中为什么没有做进项税额转出?

老师您好,在做会计实操中,深圳市景美建筑装饰设计公司的纳税申报中,增值税缴纳进项发票中,有一张进项发票是用于简易计税的,这个金额在附表二中为什么没有做进项税额转出?
老师您好,在做会计实操中,深圳市景美建筑装饰设计公司的纳税申报中,增值税缴纳进项发票中,有一张进项发票是用于简易计税的,这个金额在附表二中为什么没有做进项税额转出?
2025-11-01 15:56
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-01 16:06

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-11-01 16:07

您好,因为这张进项发票一开始就确定用于简易计税(不得抵扣项目),不是先抵扣后改变用途,所以不用做进项税额转出,直接不参与抵扣,附表二也就没有相关转出记录。

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你好,对的,是这么做的。
2021-05-12
你好,填写在17列简易计税方法进项税额转出这一栏
2022-08-05
你好,同学。借管理费用,借应交税费应交增值税待认证进项税额贷应付账款增值税纳税申报表不需要填写。
2021-04-09
你好!平台选择抵扣就可以,在申报表做进项税转出
2022-12-13
你好,你账上红冲进项就行,做到应交税费待认证。
2024-04-07
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