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上个月计提工资,管理费用:11831元 贷:应付职工薪酬11831元,结转借:本年利润11831元,贷:管理费用11831元 加这个月工资6880元,共18711元,这个月一起发会计分录怎么写,还有结转分录

2025-11-03 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-03 11:18

借,管理费用,工资6880, 贷应付职工薪酬,工资6880, 借,应付职工薪酬,工资18711 贷银行存款18711 借本年利润贷管理费用6880。

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快账用户6401 追问 2025-11-03 11:25

这个月分录借,管理费用,工资6880, 贷应付职工薪酬,工资6880, 借,应付职工薪酬,工资18711 贷:银行存款18711 结转,借本年利润 6880 贷管理费用6880。

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齐红老师 解答 2025-11-03 11:25

是的是的,是这么做的。

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您好,是的,但是跨年的话要用以前年度损益调整。
2025-02-06
您好 计提工资 借:生产成本2000 制造费用10000 管理费用1500 贷:应付账款薪酬13500 发放工资 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-02-11
你好 借:生产成本—A产品 生产成本—B产品 制造费用 管理费用 贷:应付职工薪酬—工资,福利费 
2022-11-09
同学,您好,主要的会计分录如下: 计提工资:借管理费用-工资 3500 贷应付职工薪酬-工资3500。 发放工资:借应付职工薪酬-工资3500 贷银行存款3500 缴社保时:应付职工薪酬-社保单位8.8 贷银行存款8.8. 社保计提 管理费用-社保单位8.8 贷应付职工薪酬-社保单位-8.8
2020-09-27
不对。 借管理费用工资 贷应付职工薪酬工资420 借,应付职工薪收工资420, 贷其他应收款20, 银行存款400。 个人负担的社保属于工资,企业负担的社保不属于工资。
2025-02-12
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