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老师您好,请问上市公司规范做账的,销售出库日期与开出发票日期,和收款日期都在不同一个月份时:1、会计记账以销售出库当月确认收入对吗? 2、申报增值税的时候应以哪个日期确认收入呢? 3、如何做才能快速取到这个需要申报税的收入数据呢?
老师,货是4月出仓库到物流商那边,他们报关,报关没有报关完毕,只有报关了5单,还有3单应该这个后面出出关,但是我确定不了是几号,那我只能按在单一窗口打印出口退税联,看上面的出口日期,那我4月份开票只能开5单已知的出口开票。那其他3单我已经出货了的,但是还没出口的,我要不要报所属期4月的时候,我需要做无票收入吗?那我不是要报内销了,要交增值税了?
请教老师,其他老师不要回答。生产型出口退税企业都需要保存什么具体资料?特别是首次退税税局可能会查。老师能都给一一列举吗?就是出口不用交销项税那个申报。还有是什么时候确认退税申报?报关单出来后的当月还是次月? 生产型退税跟一般外贸型退税一样在认证进项的综合服务平台勾选退税吗?
老师,公司7月出口一台设备到伊朗,客户未收到货,货在运输中等待靠岸,未收客户货款未开票,因为我司需确保设备要投入正常使用后客户方可签收才能付款,采购供应商提供设备技术支持,也等客户签收才我司开采购发票,采购款我司已付全款。问题:出口的设备报关出口完成,未开票,设备确认收入的时间及开票时间是什么时候呢,现在申报7月收入,需要申报收入吗?申请退税的时间又是什么时候,目前我需导入报关资料到税务平台吗
老师好,企业所得税年度关联交易财务状况分析表(报告企业个别报表信息G113010) 1、国企母子公司存在工程项目 开具增值税专用发票,但是会计上不确认收入,做的是母子公司往来核算,这个需要再这个表里体现收入吗 2、国企母子公司的房租收入,开具了增值税发票,会计上确认了收入,这部分需要填报吗, 3、还需要一个划分标准说明 怎么填报呢 这个表填完后税务会和什么表关联上,会有什么问题产生吗? 以上问题麻烦老师帮忙解答一下,谢谢
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
购入货物,供应商开专票,线上很多平台出售,不需要发票,那我还要进项发票吗?要了,没有销项发票是记无票收入吗? 购入货物,供应商开普票给我,我的客户要普票,那我是开普票,税点13%吗? 感觉学完会计,知识点多,记不全,有时候在开票方面都想不通怎么开票?
老师你好,请问上个月的在产品需要拿到本月参与分配吗?
您好,1. 收到待确认报关单提醒后,不光要在电子税务局里选好用途(比如视同内销征税、免税不退税),确认完基础信息,还得点“统计确认”生成统计表再核对确认,这才算整个流程走完,不是确认完基础信息就结束了,后续要留好报关单、确认回执这些凭证,信息错了就联系海关或税务局改。 2. 这笔不退税申报增值税分两种情况:如果是视同内销征税,一般纳税人按(出口货物离岸价-出口货物耗用的进料加工保税进口料件金额)÷(1%2B适用税率)×适用税率算销项税额,比如离岸价1000美元汇率6.5、税率13%,就是(1000×6.5)÷(1%2B13%)×13%≈845元,销售额填到增值税申报表应税货物栏,进项税能正常抵扣;如果是免税不退税,销售额填到免税栏,对应的进项税要转出,还得填减免税申报表,两种情况都要附好相关凭证。 3. 不是每期都要做报关单确认,只有当电子税务局提示有新增待确认报关单时才需要处理,没新增就不用管,我们每次申报增值税或退税前,登录系统看看有没有新提醒,避免漏了没确认的报关单。