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老师,我们红冲发票了,正常的应交税费,记 借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 但是我们以后这个公司不发生业了,不需要交税费了,之前计提的税金红冲发票后怎么记账冲销

2025-11-06 13:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-06 13:11

红冲收入及销项:借 “主营业务收入(红字)”“应交税费 — 应交增值税(销项税额,红字)”,贷 “应收账款等(红字)”。 冲销未交增值税:借 “应交税费 — 未交增值税”,贷 “应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)”。 结清余额:有留抵可申请退税,最终确保税费科目余额为 0。

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快账用户3907 追问 2025-11-06 13:35

借:应收账款 -11300元(原贷方,红冲记负数) 贷:主营业务收入 -10000元(原贷方,红冲记负数) 贷:应交税费—应交增值税(销项税额) -1300元(原贷方,红冲记负数)

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快账用户3907 追问 2025-11-06 13:36

之前计提 的也记负数冲销,这样对不对老师

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齐红老师 解答 2025-11-06 13:40

同学你好 这个对的哦

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快账用户3907 追问 2025-11-06 13:42

关键我之前勾选的也抵扣咋办,跨季度还

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齐红老师 解答 2025-11-06 13:43

那这个转出就可以了

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红冲收入及销项:借 “主营业务收入(红字)”“应交税费 — 应交增值税(销项税额,红字)”,贷 “应收账款等(红字)”。 冲销未交增值税:借 “应交税费 — 未交增值税”,贷 “应交税费 — 应交增值税(转出未交增值税)”。 结清余额:有留抵可申请退税,最终确保税费科目余额为 0。
2025-11-06
对的,是的,未交增值税没有余额了。
2023-03-31
你好,有余额是正常的,不需要调。请对我的解答做出评价,谢谢
2022-02-28
你好!你的做账处理基本正确,但需要注意几个细节: 1. 确认红冲的进项发票是否确实属于当期可以抵扣的范围。 2. 结转增值税时,确保“应交税费-增值税-销项”与“应交税费-增值税-进项税额转出”金额正确。 3. 核对所有账户的金额是否准确无误。 总之,关键是要确保每项数据都准确无误,并符合税法规定。
2024-11-01
你好; 你小规模没有这些明细科目的;  你系统都有销项税和转出未交增值税科目吗 ?   
2023-05-19
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