您好,这个金额不大你可以入当年,金额大需要用以前年度损益调整

老师你好,我想提问一下,记账费用时,什么时候上面的增值税 入到 进项税额科目,什么时候可以入到待抵扣进项,什么又是 进项税额转出?
老师好,我们8月份有个专票进账票,当时没有抵扣,可以放在9月份抵扣吧?或者我们什么时候缴税什么时候在抵扣可以吗?
我20年4月的票一直没抵扣,21年5月份才抵扣,这个票啥时候入账?
老师好,进项发票什么时候抵扣什么时候做吗?如果发票没有取回来先入帐,票取回来以后再附在凭证后面可以吗
请问老师,单位21年 22年 餐饮行业免税期间 确认成本的时候,借 主营业务成本 贷应付账款 (进项税发票为认证抵扣,因此全额确认成本的),23年的时候,根据21年收到的发票,认证抵扣的时候,借 进项税 成本负数 贷 银行存款。这样做账的可以吧
老师,公司准备注销了,之前留抵的进项税额,可以直接转入营业外支出吗?
21年的成本票,一直没有入账,什么时候抵扣进项,什么时候入账可以么
老师,刚毕业入职了一家新成立的养殖公司做内账咋做呀
兄弟和侄女,二者有什么区别?关于受赠人这部分
老师,我们公司是下面规模纳税人,2025年1月的时候买了9张车10万元,2月份的就把这9张车的分别送给了客户,我应该怎么做账呀
老师,这个结转增值税做的对吗
您好 工资是当月计提当月的吗? 那比如12月的工资12月计提了然后1月发放 2月申报吗? 这样每年账面不是和个税申报系统里面不一样吗?
请问老师,我们公司之前的会计为了避个人所得税,给医生的工资拆分成工资和授课费,还有一部分业绩提成,授课费有个体户,有个人,并且授课费已经开票了,个人的开的有劳务费,有医疗技术服务费,个体户开的技术服务费,除了发票只和医生签订了一份协议,并做了一份课程表,这明显不合规,我现在准备全部纳入工资核算,之前的账目怎么操作,请老师给个思路
老师 这个不是该减号吗 解释一下呗谢谢
老师,外地工程三个合同是开三个外管证吗?交税是怎么规定的?小规模公司我们
金额大,100多万呢,怎么做凭证呢
借:以前年度损益调整
应交税费-进项
贷:应付账款
申报所得税的时候有影响不,怎么填