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之前成本数据不全,现在发现,23年一笔业务的成本在24年底开的发票,成本做到了24年,造成23年该笔业务成本少了,24年该笔业务成本多了,同时24另一笔成本在25年8月开的发票,成本票一直挂在原材料里面,造成24年另一笔成本少了,25年原材料虚增,23年24年25年全年收入-成本总数均为负,这应该怎么处理

2025-11-10 10:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-10 11:00

按权责发生制追溯调整: 23 年漏记的成本,从 24 年调出,补记至 23 年,更正两年汇算清缴; 24 年漏记的成本,从 25 年原材料转出,补记至 24 年,更正 24 年申报(未完成则直接调整)。 调整后仅重新分配三年亏损,不改变总额,确保成本与收入年度匹配。

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:02

就是我23年底和24年底分别做当年的暂估成本吗?但是24和25年两年开票时间均在汇算清缴以后,这个不影响吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:03

这个得在申报汇算清缴之前来暂估的发票

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:06

我这具体应该怎么处理

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:08

如果汇算清缴申报之前没来发票就要调增暂估的

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:10

那调增以后,这两笔成本就一直没法抵扣 了是吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:13

对的 所以如果暂估了就尽量在汇算清缴之前来发票

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:15

如果不暂估,我应该怎么做呢

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:16

24年这笔业务是在今年3月份才结束,但是今年这笔业务的收入只有一百多万,成本发票有将近500万

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:18

你成本票按你收入的比例来做就可以 不用全都做进去 按收入确认的比例来做

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:20

具体怎么做呢?

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:21

就是比如说收入确认了百分之十,那你成本也做对应的百分之十

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:21

如果发票是一张的话那就没办法 只能一次性做了 后面确认收入的时候就不用做成本了

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:22

就是我账具体应该怎么调整,必须做23年和24年的暂估吗、然后汇算清缴再调增吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:30

你按发票来做就可以 这个没事

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快账用户5772 追问 2025-11-10 11:51

没明白,具体应该怎么做?按发票做不就是我现在的账吗?那我还需要追溯调整这三年的账吗

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齐红老师 解答 2025-11-10 11:53

是的 就只能按发票了

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快账用户5772 追问 2025-11-10 12:12

那我就是不需要调以前那些调是吧,那这笔成本发票一直挂着怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-11-10 12:12

挂着就行,有收入就好了

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快账用户5772 追问 2025-11-10 12:13

就是等到过几年公司要是开始盈利了,然后做成成本冲掉,是吧?有什么风险不

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齐红老师 解答 2025-11-10 12:15

同学你好 盈利了盈利弥补亏损就行了

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按权责发生制追溯调整: 23 年漏记的成本,从 24 年调出,补记至 23 年,更正两年汇算清缴; 24 年漏记的成本,从 25 年原材料转出,补记至 24 年,更正 24 年申报(未完成则直接调整)。 调整后仅重新分配三年亏损,不改变总额,确保成本与收入年度匹配。
2025-11-10
借、应付账款贷利润分配,未分配利润汇算清缴,需要纳税调增。
2024-08-05
同学你好,您理解正确
2024-03-07
你好,2024年的时候,借利润分配未分配利润贷银行存款做的是这个汇算清缴。2023年是纳税调减了是吗?是的话,2024年这些不算成本,不属于2024年的成本,它也不影响你汇算清缴。
2025-05-21
借应付账款贷利润分配,未分配利润。
2024-05-15
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