对的是的,是这么做的。

请教老师,生产企业今年新增出口,一直是内销大于外销,每月都要交纳增值税,想问下出口免抵退的税额什么时候才能抵销项?在申报免抵退数据时,填写“期末留抵税额”时填“0”有没有错误?
关于出口退免税申报:申报生产型企业出口退免抵申报表,金额什么都对上了,税务说我申报的一个出口的产品有外购的情况(什么进项对比出来的),但确实是自产的,这个怎么操作呀?
你好老师麻烦咨询一下我去年9月份出口我开了出口普通发票做了收入报增值税时候申报免抵退因公司法人问题无法退税,我今年需要怎么处理这笔业务,需要做免税处理吗最晚什么时候处理还是可以一直挂免抵退,我们家是生产企业,免税需要进项转出,附加税需要交吗
老师,我新接手一家出口企业的账,发现一个问题: 24年12月 增值税申报表免抵退税金额959606.23 24年12月账上外销收入959606.23 24年12月出口退税当期未申报 直到25年2月才申报此笔出口退税 申报时959606.23-退货24741.95=934864.28免抵退税汇总表数据 现在的问题是:因为有一笔24741.95的退货,出口退税汇总表数据与增值税申报表免抵退税额及账上外销收入不一致,1.增值税申报表免抵退税金额在24年12月增值税申报表中,这个要更正吗?2.退的是上年的销售,账上用以前年度损益调整那笔收入有什么影响?
老师,我是生产企业,既要申报增值税也要申报出口退税,报关单也导入免抵退税申报里面了,因为我们的进项税不够用所以一般不会退税只用来抵减内销的销项税,我申报增值税的时候应该怎么做?先干啥后干啥完全没头绪
收到实收资本申报的印花税现在是叫营业账簿吗
请问销售人员出差申请签证费可以记销售费用-差旅费吗?还是销售费用-签证费
老师,您好,我生产企业单位出口退税,外购的平时报了增值税免抵退收入了,报免抵退税的时候只申报需要退税的自产的产品就行是么,外购的不符合只能免税并且进项得转出。免抵退税操作问题,不管外购的了平时申报了增值税
老师,开票项目,可以自己自行添加吗?
小规模期间取得的专票后期升为一般纳税人可以抵扣嘛?
我们把主播外包给第三方平台,现在稽查问我们收入有谁确认的该怎么回答,他们目的就是不认可这么做
增值税的即征即退对每年新申请的软著数量有要求嘛?北京的了解的老师来
老师,您好!公司名下所属车辆,如果维修、换轮胎以及保养等等,这些费用应该都只能开普票对吗?
小规模纳税人可以直接在电子税务局开具专票吗?
当时买课,快账财务软件不是免费使用的吗?为什么现在需要会员了?