同学你好 调表不调账。就是说 你的财务账不要动。给税局申报时 直接把财报给调整了, 所以,我认为 你们会计可能说的不太对, 现在的问题是 没有发票。没有发票税局不认,不能抵扣企业所得税,因此。做纳税调整就行, 而不是重分类

老师,公司今年贷款了500万,现在账上在老板名下的其他应收款,和老板以前借私人钱为了公司运转借的私人的钱,(之前借私人钱时没有从公账走),现在还钱是从账上走的,我记得其他应付款跟其他应收款里了。现在就是账上其他应收有借方余额,跟其他应付也是借方余额合计大概也有400万,现在老板的名下其他应收是80万,我想把公司贷款的一部分重新计入老板名下,贷款利息就会有一部分需要调增,这个方法可行吗?比如贷款500万,我计入老板名下贷款重新计算200万,那么贷款利息就要有200算老板往来这样可以吗?
老师您好,咨询您个问题 问题描述:我发现公司在20年和21年的时候都有库存商品暂估入库现象 共300多万,当时暂估分录是: 借:库存商品 50万 贷:应付账款-暂估入库 50万 (暂估后面也没有具体的公司名字) 类似的会计分录有好几笔。 我问之前的会计,他说账上没有成本可结转了,所以才暂估的,说是老板想办法整发票。 老板从一些渠道取得部分发票后,会计分录是这样做的(比如取得10万的发票): 借:库存商品 10万(红字) 贷:应付账款-暂估入库 10万(红字) 借:库存商品 10万(篮字) 贷:其他应收款--老板 10万(账上挂了好多老板和一些其他人的其他应收款,这些其他人的其他应收款实际上部分已还给老板个人了,但是当时没有冲账,老板说以后找发票冲)。
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
老师你好,我家是去年10月份成立的,前会计23年一月份再报22年企业所得税季报的时候报的亏损是14万多,我们22年没有收入,他账上有研发支出40多万,和工程施工5万多,没有结转,我的前任会计做账的时候把他的没结转的都给结转了,我们23年到3月份季报的时候是盈利的,也交企业所得税了,现在导致我的资产负债表未分配利润是60多万,账和表不相符了,我还没有做去年的企业所得税汇算清缴,我应该怎么给他整平呢?是汇算的时候调减吗?把那50多万调减吗?不知道我这么说老师能明白不?
说调整今年10月份的利润表,给担保公司,要融资,这个企业挂靠国企刷流水的的 ,做大宗商品 ,之前老板母公司给子公司做担保的,子公司被告账户被查封了,现在找来担保公司 要我调利润表481W做进利润 ,这个481都是预付账款+其他应付款的几个制定明细科目,说是还没有开发票,可以确认收入,我今年8月底来的,之前也不知道是否真的开了发票,我也信不着公司,公司挂靠国企平台2年都是亏损的,我觉得要是我调表了,就是做假万一被查我是不是付形式责任,坐牢的 。请老师明示
能直接写交通费的科目吗?不关事由,比如学习培训,招聘
小会计准则,一个几个人小的企业。最开始材料是进来就都领了,然后控制了,但是之前材料领多了,上个个月没有领材料。这样看会不会有问题,列成本明细原材料没有。还是干脆不列?
你好老师,我这个月才发现之前9月10月有抖音上发的福袋应该寄到库存商品里面,然后会计做成主营业务收入了,这个账户,我怎么调整啊?
社保补缴企业部分不用员工承担吧,员工只需要承担自己的部分就行了对吧
老师,我手上有家公司,毛利率法结转成本,平时都是按个10点个结转,这到年底了账上有暂估的成本,有50万,(这个数字简化的),跟老板要票,老板说有10万没有票,毛利10个点也是老板告诉我的,那是不是要调整毛利,把这10万结转了,公司有个会计说,不要调整毛利,重分类把这10万调了,我不懂这什么意思,重分类我知道,可重分类调表不调账,把暂估的调了是啥意思?
老师您好,A公司有c和d两名股东,B公司法人是A公司的股东c,请问A和B公司有业务往来正常嘛
请详细解释一下税负率
中国开形式发票技术服务费到境外(人工,机票等),境内要交哪些税费
公司承租乡镇政府的土地+厂房,谁来交房产税
老师好,境外加工,题目给了加工费和料件费和其他费用,运保费。是按照加工费和料件费的千分之三算?还是按照加工费和料件费加上其他费用的千分之三算?
那这个财报是怎么调的?调了,和账不一致了怎么办?