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5月3日,将本企业使用过的 2013年3月购入的一台机器设备销售,该机器设备购入时不得抵扣且未抵扣进项税额,取得含税销售收入25,750 元。该机器设各原值100,000 元,采用直线法计提折I旧,残值率 5%。怎么做会计分录
一个法人名下有A,B二个公司,现在想把A公司的机器设备转移到B公司,请问具体怎么操作最合理?A公司购买机器设备时取得进项税额并且已经抵扣,如果需要开销售旧设备发票,请问增值税率多少?
谢谢老师。某食品厂为增值税一般纳税人销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备,一台购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔销售业务的应纳增值税额为多少元?
a企业为增值税一般纳税人,2020年3月销售自己使用过的2008年5月购进的机器设备(购入时未抵扣进项税),开具增值税专用发票,取得含税收入52000元
销售自己使用过的设备,以前抵过进项税,现在卖需要交增值税,税率多少?
老师好,建筑工程公司,刚接手,公司很多项目.3月份2个项目开票了,但是在勾选抵扣进项的时候,没有对应项目成本发票勾选了,还有结账成本也没有按对应项目结账成本,这个怎么办呢?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
您好,企业销售已抵扣进项税额的机器设备,增值税税率是13%。比如:含税售价40万元除以1.13得到不含税销售额35.4万元,再乘以13%得到应纳增值税4.6万元。 这种情况下可以开具增值税专用发票。
收到,谢谢
分录能写给我吗,整个处置的分录
您好,企业将固定资产对外出售,转让,需要按照转让价款全额缴纳增值税,并不是按照转让净收益(并不是按照差额)缴纳增值税。所以,企业将固定资产卖亏了,也是需要缴纳增值税。 将固定资产转入“固定资产清理”科目(注意相关备抵科目一并结转); 借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产 对外转让,确认销项税额: 借:银行存款/其他应收账款 贷:固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 上面2个分录的 固定资产清理余额 结转到 资产处置损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (或分录反方向)
借:银行存款 资产处置损益 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税(销项税额)
这样写行吗
卖亏了的情况
您好,还要把固定资产转到清理呢
你是说第一步吗?
借:固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备(如果有) 贷:固定资产
是的,是这个分录,不能少的
这个分录有的,我想问我给的那个分录可以吗,可以直接确认损益和增值税,可以合并写吗
您好,还是分开写,咱也不知道 是卖亏了还是赚了,要看资产版画损益的借贷方余额