用数电票/财税系统批量开票模板,同一买家双商品填同流水号,不同公司分流水号,上传后自动生成对应发票,批量开具交付即可。

老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库的,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师我有一笔冲红的帐,3月份开的发票,4月初说要重新开,我们就重新开了一张,可是呢发票没退还我们的,我们这边库存如果不先退回入库的话,开出的商品数量又不够的,所以当时库存是先退货入库,发票的话是上个月6月退回来才冲红的,我现在做账的话,库存等于是上个月不冲红了,因为之前已经冲红过,这样的话我成本就要16万多,发票销售冲红下就14万多,这样就不正常了,我现在要怎么处理呢
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
老师,我想咨询一下,我有个应收账款是2021年的,当时是因为这边代理记账公司开票开多了没有及时红冲,(相当于同一金额开了两张发票,一张纸质的,一张电子的),现在我这个应收账款3万多就一起挂起的,我这个应该怎么处理呀,开红字发票的话那不是要调两个年度的汇算也很麻烦,
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
老师好,建筑工程公司,刚接手,公司很多项目.3月份2个项目开票了,但是在勾选抵扣进项的时候,没有对应项目成本发票勾选了,还有结账成本也没有按对应项目结账成本,这个怎么办呢?
老师,用速达软件导出账套,可以导出“科目信息表?流程操作?就是实现 账套里使用的科目的表叫什么名字?
老师,物业公司收到一年或是两年的物业费怎么确认收入?所得税怎么确认?还有就是如果二年都没收到物业费怎么确认收入?
老师,公司拆分工资,主管级员工每个月可以开2000元的油票等费用发票来报销,报销时备注补贴,是否需要并入薪资申报个税
老师,请问在电子税务局哪里可以查看往期已经报送的报表?
老师,因为给客户开错了名字,需要红冲跨年的发票,然后重新开具蓝字发票,金额较大,有没有税务风险?
公司一项在建工程,以不低于成本价销售给了子公司,账务如何处理,并且自己给子公司开了发票,汇算清缴时如何填报
账面余额显示钱怎么可换成可用余额
老师,给客户开发票开错名字了,发票红冲然后马上重开蓝字发票,有没有风险?跨年了,金额还挺大
我想问一下,要升为一般纳税人,开个体户好还是公司好,个体工商户一般纳税人也是申报生产经营所得,可以减免6万吧
这样吗,我试试
同学你好 嗯,你试试看哦
不行的,老师,相同的流水号禁止导入
你按模板的两个表格分开填就行,同一买家的两个商品不用重复设流水号。具体操作:1. 在“1 - 发票基本信息”页,给这个买家设唯一流水号;2. 到“2 - 发票明细信息”页,把这个流水号复制到两条商品记录的流水号栏。填完上传,系统会自动把同一流水号下的两个商品归到一张发票,不同公司买家对应不同流水号即可批量开具,不会出现导入报错。
看不明白你说的,老师?有点绕
我截图你说下吧
你这张批量开票模板里,同一买家(黄婉纯)的两个订单,要填同一个发票流水号: 把第二行的“2532200000000000002”改成和第一行一样的“2532200000000000001”,这样系统会把这两行(两个商品)合并到同一张发票里,就不会生成两张票了。
提示重复不给导入的
这个模板的“发票流水号”是单张发票的唯一标识,同一买家的多个商品要填在同一条流水号的“商品明细子表”里(批量开票模板一般分“发票主表”和“商品明细子表”)。 你现在是把两个商品填在主表的两行(共用流水号导致重复),正确操作是: 1. 主表只填1行(流水号2532200000000000001,对应买家黄婉纯); 2. 打开模板里的商品明细子表,在这一行流水号下,填2条商品记录(对应两个商品)。 这样主表1行+子表2条商品,既保证流水号唯一,又能把两个商品合并到同一张发票里。
哦哦,我好像明白了,老师,等会我试试哈
你试试看,应该可以了