用数电票/财税系统批量开票模板,同一买家双商品填同流水号,不同公司分流水号,上传后自动生成对应发票,批量开具交付即可。

开发票,一笔业务本来就应该只开一次相符的发票,不小心开多了几次发票,(尤其针对随货开发票的客户,每一次业务都随票,现在算起来,确实有已经业务对得上的普票,已经给了客户。开多的那些就在手上,手上有开多的第二联发票,开多的普票,需要冲红,才对的上每一次业务开一张普票。至于我们公司的其他客户,是后面才开票的,例如一张发票对应一个月业务的,那么哪怕不小心同一个月的业务开了2张一样的,其实也可以的吧,因为都是这些产品,单价都一样的,开多的这1张,少于后面没开发票的金额。)跨月了,应该冲红比较好,还是直接去税局承认由于个人糊涂,所以这样开多了发票,才冲红的。 我们一个月由于正常的退货或者别的开错原因,也有冲红,这些导致月冲红也算是比较多了。所以,冲红里面也有正常的,也有非正常的,正常的,到时可以解释,非正常的我不小心操作,还是直接和税局解释,比较好呢,免得开票系统提示开票异常?麻烦给出解答,怎么处理,自告奋勇的去承认呢,还是如何?
我们是房地产公司,有套房是跟别的房地产公司一起成交的,现在佣金回来了,对方开了专用发票给我们,我们要打一半的款给对方,可是现在我们的进项发票已经够了,如果在加上这张发票的进项,就大于销项了,所以这张票就留在下个月来抵扣,那现在做账的话要怎么做,把发票抽出来,做借主营业务成本,贷银行存款,然后下个月的时候在做借应交税费进项税,贷主营业务成本吗,还是有其他的做账方法
老师,我公司付给别人劳务费,应该是8.9万,对方给开了2张5万的,我让对方开正好的发票,对方说这个月超限额了,没发开,我已经预付了5万了,现在如果做记一张5万的发票,明细就对不起来,他的明细是分两次开的,一次6万多,一次2万多,这这应该怎么办好?
老师,我想咨询一下,我有个应收账款是2021年的,当时是因为这边代理记账公司开票开多了没有及时红冲,(相当于同一金额开了两张发票,一张纸质的,一张电子的),现在我这个应收账款3万多就一起挂起的,我这个应该怎么处理呀,开红字发票的话那不是要调两个年度的汇算也很麻烦,
老师,我公司11月给厂家开了一张62900的促销费专用发票。今年1月才发现厂家实际返给我们的费用只有50930,剩下的11970元是15瓶酒的款。搞活动的时候这个酒是我们公司出的,厂家说会反。我们就把这个金额一起开在票上了。结果他这部分直接反了15瓶酒回来。票就多开了11970。现在厂家态度很强硬,不能开红冲发票。我该怎么处理这笔账
个体户,从注册起就没有招聘人,也没有核定个税税种(是代扣代缴的,不是经营所得),需要申报吗?(不懂的请不要回复,浪费时间)
老师你好这个例题3 ÷10是什么意思
新企业所得税申报表有哪些内容
对于员工中途辞职财务怎么处理(工资社保等)方面
老师,计数61,求和58,透视出来的也应该是58呀,为什么是61呢,费解
第一次报增值税报错了,是不是在15号之前都可以修改的?
个体户可以不申报代扣代缴的个税吗?
老师,辞退员工支付的经济赔偿金怎么做账
老师,你好,新建的在建工程,达到预定使用状态后,转入的固定资产,后续发生的支出,怎么入账?这就怎么改
咨询下:公司章程 排版好的格式 word版 可以提供一下吗?内容已定 格式需要调整。
这样吗,我试试
同学你好 嗯,你试试看哦
不行的,老师,相同的流水号禁止导入
你按模板的两个表格分开填就行,同一买家的两个商品不用重复设流水号。具体操作:1. 在“1 - 发票基本信息”页,给这个买家设唯一流水号;2. 到“2 - 发票明细信息”页,把这个流水号复制到两条商品记录的流水号栏。填完上传,系统会自动把同一流水号下的两个商品归到一张发票,不同公司买家对应不同流水号即可批量开具,不会出现导入报错。
看不明白你说的,老师?有点绕
我截图你说下吧
你这张批量开票模板里,同一买家(黄婉纯)的两个订单,要填同一个发票流水号: 把第二行的“2532200000000000002”改成和第一行一样的“2532200000000000001”,这样系统会把这两行(两个商品)合并到同一张发票里,就不会生成两张票了。
提示重复不给导入的
这个模板的“发票流水号”是单张发票的唯一标识,同一买家的多个商品要填在同一条流水号的“商品明细子表”里(批量开票模板一般分“发票主表”和“商品明细子表”)。 你现在是把两个商品填在主表的两行(共用流水号导致重复),正确操作是: 1. 主表只填1行(流水号2532200000000000001,对应买家黄婉纯); 2. 打开模板里的商品明细子表,在这一行流水号下,填2条商品记录(对应两个商品)。 这样主表1行+子表2条商品,既保证流水号唯一,又能把两个商品合并到同一张发票里。
哦哦,我好像明白了,老师,等会我试试哈
你试试看,应该可以了