
出口退免税外贸企业从个人(未取得经营许可证)采购一批货物报关出口且已经收汇,现不能取得进项票,请问是做免税申报还是视同内销?成本及进项税如何处理?
老师我想请教一个问题,就是说我们公司是一般纳税人13点的税率,在经营过程中,我们可能会取得1%6%9%13%不同点的进项发票,这个进项发票没有规定说1%税点的进项发票只能抵扣相应的开具为1%的销项,而不能抵扣我开出去13%个点的发票,应该是说都能抵扣的,只是说比如我买了1000元的东西收到的是1个点的进项发票,我有10块钱的进项税额,然后我卖了1000元商品出去,我开具的销项发票是13点,我的销项税额为130元,那我月末要交的增值税是不是就用销项130-我收到的进项10=120元这个就是我这个月要交的税,这样理解对吗?
外贸公司上月一票出口退税,按原来的惯例退税率都是13%,但有张报关单,期中一项退税率为0,本月申报才发现,进项已在上月月底出口勾选,现在要转内销,勾选已回退,重新在本月内销勾选进项,但是有个问题,成本怎么结转?产品的成本都是按开的销售发票结转,可是这票转内销,实际是没有开销售票,账务怎么处理?增值税如何申报?
出口货物退税率为0的商品。商品进货是13个点的税率 第一种是视同内销,是销项开13个点发票吗?进项做抵扣勾选,像内销那样正常报税吗? 第二种是免税不退税,是销项开0税率吗?(一般纳税人),进项如何处理?如何申报增值税
老师,我们公司贸易出口一批货物,货款已经收到,进项采购发票也拿到,我现在做购进材料分录,借库存商品,借应交增值税—进项税,这样可以吗,还是再新设一个科目,因为我看报表就是税金科目,这块进项是不能抵扣的,我是在报税的时候填在哪里呢,我进项勾选这个发票没有做
老师,您好,我几年前购买了终身会员的,现在想加入实操的老师群,可以吗?如果不可以,有没有单独实操答疑群购买呢?
老师好,一般纳税人计提增值税会计科目如何做?
自查补税和汇算清缴的账务处理分别是怎样的
老师,你好,建筑行业在工程结束后,甲方用房子抵工程款,那这个账如何处理?
老师,我在代理记账公司上班,老板一个客户找法人,让我去当公司法人,一年四千,正常做账报税的公司,能去干吗?划算吗
请问客户个人帐号转款到公司对公帐户,对方也不需要开发票,我是不是也能做成不开票销售?个人付款会有问题吗?
老师,我们找货运代理公司,他开给我们的国内段运费发票是免税的,这个是不是不对的
2024年有暂估10万的成本,截止到2025年5月31日前都没有来票,所以汇算清缴时针对这10万做了纳税调增,已补交企业所得税,所以补缴企业所得税,这10万的暂估是不是应该冲掉,因为已经缴税了,比如做借:以前年度损益调整 -10万 贷:应付账款-暂估 -10万,请问是这样做吗?
股东会选举2名以上独立董事的,应采用累计投票制。让小股东能集中投票,选出代表自己的独立董事 这个不理解,大家的投票数都同时膨胀,选自己想选的人,大股东也可以集中投票选自己的,这个累计投票感觉没啥实质改变
请问老师,我公司买了一批20万的贵金属银,如果作为员工福利或者赠送客户,这样会涉及到哪些税收?