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请问,假设上个月单位买了个食堂用的冰箱,借:固定资产2000应交税费-待认证进项税260 贷:银行存款2260。当月没有在税务系统勾选认证,本月要做进项税转出。账务如何处理?

2025-11-26 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-11-26 15:30

借:固定资产260 贷:应交税费-待认证进项税260

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快账用户1575 追问 2025-11-26 15:31

如果跨了好几个月,固定资产折旧要把前几个月的补上么?

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齐红老师 解答 2025-11-26 15:33

那个金额小,直接转入福利费就行

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快账用户1575 追问 2025-11-26 15:50

还是转回固定资产,老师,跨了好几个月,固定资产折旧需要把前几个月的补上么?

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齐红老师 解答 2025-11-26 15:50

直接转出260计入管理费用-福利费

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同学你好 这个可以的
2023-03-30
借:应交税费-增值税-进项13 贷:应交税费-待认证进项税额13  借:管理费用-福利费 贷:应交税费-增值税-进项转出
2025-10-12
您好,那您这个借应交税费未交增值税,贷应交税费-应交增值税(转出多交增值税)未缴纳增值税?
2023-04-13
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
一般一个月做账一次,卖出了多少你就积攒多少成本。
2022-03-25
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