
老师,支付欠其它公司的欠款,财务会计:借:其它应收款贷:零余额账户用款额。预算会计:借:事业支出—财政拨款支出—基本支出—日常公用经费贷:资金结存—零余额账户用款额度。这个会计分录对吗?
上任会计期末余额表中库存现金和成本期末余额在贷方(我知道是错误的,打算按他的表录入后,再调整正确的)。那么我现在接手按他这个科目余额表录入,我录入完成后的科目余额会与交接的科目余额表期末余额会一致吗。目前我录入后,最后期末合计数与上期对比相差金额刚好是库存现金和成本在贷方的期末余额,不知道哪里的问题,如何处理
我单位是政府单位,有一笔财政应返还额度 。我这样做的分录,麻烦老师看一下。 零余额: 财务会计 借:业务活动费用 贷:财政应返还额度 预算会计 借:行政支出 贷:资金结存-返还额度 基本户收: 财务会计 借:银行存款 贷:财政应返还额度 预算会计: 借:资金结存-货币资金 贷:资金结存-应返还额度 基本户支: 财务会计: 借:业务活动费 贷:银行存款 预算会计: 借行政支出 贷:资金结存-货币资金 贷:财政应返还额度 基本户支: 借:业务活动费用 贷:银行存款 这样做对吗
老师,当初建账的时候,只按库存表的期末库存录入数量和金额,表中的暂估数曼和金额并未录入暂估单,但应付账款~暂估科目有余额,建账时按科目余额表录入,现要把部分暂估红冲,暂估单这个功能操作不了,现在要如何操作
老师,用的金蝶KIS迷你版系统记账,8-10月的账在代理记账那里记的,11月份的账直接在系统录入了,录完看科目余额表库存现金和银行存款的余额是贷方余额,肯定不对,是不是需要把10月底的期初余额录上呢?
辛苦图片这个老师说下谢谢
老师您好。我想问一下期初银行录的是50 实际是70,账实不符,我改怎么调整
老师,我们是人力资源公司,专管员说我们项目上外派的人员属于我们公司的员工,应该缴纳残保金,这些人需要缴纳吗
麻烦图片这个老师说下谢谢
公司有名新入职员工先缴纳了社保还未付工资? 直接社保入账
老师,客户在我们天猫店铺购买产品,申请七天无理由退货退款,但是我们扣除了运费和折损费,扣除的这部分该怎么开发票,账务怎么处理
老师,应交税费期末余额贷方跟实际应缴纳不一致,可以调整吗?怎么调整?
老师好,福利费的扣除金额是应发工资总额的14%.包括个人的社保和公积金,也就是每个月计提的工资
老师,请问有限责任公司自然人股东退股减资的账务处理?(退股金额大于出资金额)
老师好,客户欠我们款,可以对方想通过发放民工工资的方式还款给我们。这个能操作吗?有些啥风险在里面呢?