转出到未交增值税了就是零了

#老师,这是我们8月期末余额表上转出未交增值税、减免税款、未交增值税3个科目的余额,其中转出未交增值税、减免税款2个科目是不是应该做完结转再结账,然后期末没有余额才对?#
月末进项税额有余额,转出账务处理? 借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 第二个分录要做吗?月末应交税费-应交增值税的哪些专栏需要清零。
这个不需要“应交税费-应交增值税-转出未交增值税"科目余额结转为零吗?
只做这笔吗,做完变成应交税费-应交增值税转出-未交增值税有余额
老师,增值税结转时,转出未交增值税科目是借方余额, 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-增-转出多交增值税 那转出未交增值税下的余额,不是还在吗?如何做账?
已经转出去了
你看下结转完了吗?是不是没结转完
结转完了
我就是不懂转出未交增值税是不是始终有余额
年底才显示零 月底就是这样