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公司没有专门的食堂,外公司人员来公司出差,公司接待了外公司人员去外面餐饮,并使用公司车辆接送。外公司人员给公司交了餐费和交通费,直接打款到了公司账户里。这种收入是计入其他业务收入还是营业外收入?是否需要开票和交税?若需要交税,按几个点?

2025-12-02 11:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-02 11:47

你好,其他业务收入核算6%按照这个

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快账用户7440 追问 2025-12-02 11:56

比如收到100元,那就是确认收入94.34元,销项税5.66元,是这个意思吗?无票收入。

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齐红老师 解答 2025-12-02 12:14

是的你说的是正确的

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你好,其他业务收入核算6%按照这个
2025-12-02
那个计入营业外收入,按服务计算增值税6%
2025-12-02
你好,这个做其他业务收入
2025-06-11
你好,这样处理是对的,就是没有发票,不能税前扣。你好,这样处理是对的,就是没有发票,不能税前扣除。
2022-12-14
你好,如果是非独立核算是可以直接做在总公司的
2022-06-14
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