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你好老师,我户是一般纳税人,中标了一个项目500w(25台车*20w一台),然后发票是分批开的,分批付款的。 这个增值税怎么交, 比如11月开出去票15台车的金额,然而进项发票是抵扣了18台,这样增值税就交少了,是要进项转出吗?因为后期还要开票和抵扣,转出的话,会导致第一个月交税特别多,怎么均匀这个事?

2025-12-02 17:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-02 17:30

那么你要求对方不要集中开在一张发票上

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快账用户1540 追问 2025-12-02 17:32

已经开完了,我可以多抵扣吗,第一个月增值税少交, 这样违规吗,我应该怎么理解这个增值税

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齐红老师 解答 2025-12-02 17:34

那么勾选的据实抵扣就行,据实申报

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快账用户1540 追问 2025-12-02 17:39

我第一个多勾选,不转,可以吗

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齐红老师 解答 2025-12-02 17:41

可以的,没抵扣完的继续留底

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那么你要求对方不要集中开在一张发票上
2025-12-02
你好!一般纳税人出售二手车,如果之前进项税额已经抵扣,是按13%的税率计算纳税; 如果之前进项税额没有抵扣,是按3%的征收率减按2%征收增值税; 如果是二手车经销单位,一般纳税人销售二手车是按0.5%的增值税税率。
2022-04-05
你好!平台选择抵扣就可以,在申报表做进项税转出
2022-12-13
你这个是正常的,因为你确实是多交了二百的税,它就会有余额。这个余额直接体现在你的那个增值税的那个借方,然后后面你把这个抵消掉之后就没有余额了,就实际你在后面交税的时候抵了就没有。
2021-08-18
你好。5月没退货,不需要冲回库存商品等
2024-06-06
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