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老师,我们是建筑公司,我们开含税金额为33000元的13%劳务费专票后(不含税额为29203.54),在预缴增值税时,系统自带算法计算的税款是按9%不含税额30275.23元计算的,这样的话直接按系统算法申报,可以吗?

2025-12-02 18:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-12-02 18:26

不可以。建筑劳务费属建筑服务,应开 9% 发票(你开成 13% 是错的),需先红冲错票、重开 9% 票,再按 9% 税率正常申报,否则会有税务风险。

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你计算的公式有误,导致结果与系统不一致。 一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照 2% 的预征率计算应预缴税款。计算公式为:应预缴税款 =(全部价款和价外费用 - 支付的分包款)÷(1%2B9%)×2%。 在本题中,假设没有分包款,那么应预缴税款 = 200000÷(1%2B9%)×2%≈3669.72(元),这与系统带出的预缴增值税额一致。
2025-02-17
对的,是的,你填写的这个合同金额是含税的吗?是20万吗?
2024-03-26
你好,预交的增值税及附加税在申报的时候申报表的附件有地方填报,用来递减应交增值税,做账的时候这部分预交增值税在应交增值税下设置明细科目作为递减项,具体参考财税(2016)22号文
2021-01-05
你好 以申报表为准 。账上的数据 与申报有差异 。 账上调整到营业外收支即可。
2020-10-12
企业所得税根据你的利润 印花税109乘以万分之三。 企业所得税,你不是有普通发票,试一下收入减去成本多少,利润100万以内的税率2.5%。
2022-02-21
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