这只是一个提示,只要没有虚开,那没关系的。

老师我们是小规模公司,我们9月份去税务局代开专票,自己在家也开普票的,代开专票是开了好多张10万的发票,现在季度申报增值税的时候,附列资料的含税销售额,系统算出来的不含税销售额与实际的差2分钱怎么办呢
老师你好!我是小规模纳税人本季度申报增值税不达收入不达到30万免增增值税对吧?但是为什么税控系统开具了9579.36元的的发票的287.38的税额不免呢?税控系统开具的9579.36元是这个季度30万里面的金额!怎么这边税局又不免呢?
请问老师一般纳税人增值税报表一,开具专用发票不含税金额和未开票不含税金额合计数是正数,销项税额合计数为负数,这样可以吗?因为在16%税率期间申报了无票收入,不含税金额为41379.31,税额为6620.69,价税合计48000;11月又按开具13%税率开具价税合计48000的蓝字发票,不含税金额为42477.88,税额为65522.12。
你好老师,在领增值税专票的时候系统提示顶额开具的发票较大,请问这个顶额开具是什么意思呢?我们专票面额是10万的,开出的不含税金额是91000,价税合计为10万,这样算是顶额开具吗?还是每月申请的票都用完了,这算是顶额开具呢?
老师请问下员工的高铁票可不可以抵扣增值税?
老师,工会经费可以不计提吗
老师,这个月做账发现 25.4季度的所得税少计提了一部分。现在改账,因为跨年 分录应该是 借:利润分配-未分配利润 贷:应交税费-应交所得税 这样可以吗?
老师我们是生产出口业务,税负=毛利率*13%税率吗? 我们应该控制在税负多少?
老师,电子税局边上公司名字边上有个待确认什么意思呀?
办理个体户需要什么资料和办理流程呢
单位是一家门诊部,原先有家药商,提供试剂本单位正常结算,但试剂相应仪器免费本单位使用,说是五年以后把这个试剂相应的这个仪器就转让给本单位,那么现在本单位对这个仪器没有财务就没有记录,没有入账,外单位查仪器要发票等凭证啥办?
老师,公司这个月停产,没有生产产品,那设备折旧怎么做账。
报销3686.44元,发票是3686.04元,差4毛钱没事吧
老师,印花税借款合同,我们属于小型微利企业,和金融机构的借款合同,是不需要缴纳印花税的,但是需要申报,如果没有申报,有什么影响啊?我看我来之前都没有申报。