你好,企业所得税看利润,没成本的情况下你的计算是对的

请教老师 我们代替A公司向A公司的甲方开具344128元的 9%增值税专用发票,款到我们账户后我们扣除2%的费用,剩余98%待A公司开具9%专票后返还,请问老师我们实际收取的费用是多少? 是下面这样算吗 1、首先:344128*98%=337245.44 这块费用平账,对于我们而言不产生费用 2、我们扣A公司的费用344128*2%=6882.56元 要扣除6882.56专票中的增值税6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56专票中的附加税568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56专票中的所得税6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花税344128/1.09*0.3‰=94.71
请教老师 我们代替A公司向A公司的甲方开具344128元的 9%增值税专用发票,款到我们账户后我们扣除2%的费用,剩余98%待A公司开具9%专票后返还,请问老师我们实际收取的费用是多少? 是下面这样算吗 1、首先:344128*98%=337245.44 这块费用平账,对于我们而言不产生费用 2、我们扣A公司的费用344128*2%=6882.56元中 要扣除6882.56专票中的增值税6882.56/1.09*0.09=568.28 要扣除6882.56专票中的附加税568.28*0.12=68.19 要扣除6882.56专票中的所得税6882.56/1.09*0.025(小微)=157.86 要扣除印花税344128/1.09*0.3‰=94.71 剩下的是我们实际到手的。对吗?
老师,您好。有问题请指教:我们是建筑行业,用的总公司的资质。现在总公司帮我们给对方公司开具发票323500元,我们提供进项发票291150元。总公司要向我们收管理费用。增值税:323500/1.09*9%=26711 附加税:26711*12%=3205.32 合计:29916.33元。我们退工的进项票291150/1.09*9%=24039.91 附加税:24039.91*12%=2884.79 合计:26924.7元。 应付总公司:增值税:29916.33-26924.7=2991.63 印花税:(323500+291150)*0.03%=184.4 企业所得税:323500*0.5%=1617.5 总计:4793.53元
老师好,关于老板向公司借款事,做为公司是要交增值税及附加税、企业所得税对吧,假如借款1000万、按5%的利率计算为例,您看这样计算对吗: 1、增值税=1000*5%*6%=3万元 2、城建税+教育费=3*12%=0.36万元 3、企所税=(1000*5%-0.36)*25%=12.41万元 共交税费=3+0.36+12.41=15.77万元
要是对方让我们开票的话,是一般纳税人是不是增值税6%+增值税附加税6%*12%+印花税0.03%+企业所得税5%(利润不超300万按5%)=11.75%,是不是这个算加的税点费用吗?
老师,合作社是用的小企业会计准则做账,购买的设备能一次性全部记入成本吗
递延收益是属于负债类科目吗?
我们这个班多久正式上课?
老师,你好!请问互联网公司的增值税和所得税的税负范围一般是在什么区间呢?
老师 盘点库存 有些品很乱堆积到一起 这个的怎么入账合适
环保税税源采集非甲烷总烃怎么找不到?
这个冲红的发票怎么会计分录
麻烦刘艳红老师帮我看看这个资产负债表,谢谢
老师,你好,我们会计的收入是10000美金,站内交易费是500美金,站内佣金1000美金,站内广告费800美金,平台结算金额就是回款金额等于7700美金,请问这些会计分录怎么做
请问个人所得税,专项附加扣除里面有一个住房租金支出,这个需要取回租金发票才可以减吗?有没有什么要求
没有成本票
那你的计算就是对的,没问题
好,谢谢老师
不客气祝你工作顺利