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老师好!11月出口没开销售发票和进项发票,12月开,是不是11月增值税申报未开票收入,进项不填,申报12月份时候负数冲减未开票收入?免抵扣进项票那里怎么填,首单是等税局稽核通过了再填还是可以先填…以上有没有更好的办法。

2025-12-04 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-12-04 07:30

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-04 07:37

您好,11月出口已报关:生产型企业填主表第7栏“免抵退办法出口货物销售额”%2B附表一第16栏(0%税率),外贸型填主表第8栏“免税销售额”%2B附表一第18栏(免税),进项没票就不填;12月开票:若11月已按上述栏次正确申报,不用负数冲减,若11月误填“未开票收入”或未申报,需在“未开票收入”栏填对应负数冲减,再按开票栏次正常填报;进项处理:生产型做抵扣勾选,按当地电子税务局表样填“免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额”相关栏次(参与免抵退计算),外贸型做退税勾选,填附表二第26栏“本期认证相符且本期未申报抵扣”(不参与内销抵扣);首单:先做退税预申报,确认电子信息无缺失、无不符后再填申报表对应栏次,不用等税局稽核通过;更好办法是11月尽量催齐发票直接按开票申报(若时间允许),12月拿到发票及时勾选,申报前务必完成退税预申报,有疑点先处理再正式申报,避免后期调整。

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快账用户5500 追问 2025-12-04 08:41

还是不明白,预申报是什么,我现在该怎么做,12月开票吗?报11月增值税怎么报?

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齐红老师 解答 2025-12-04 08:55

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-12-04 09:06

好的好的,我分条把重点标了红

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2025-12-04
您好!10月补开了发票,那么对应发票的信息要填写在对应税率栏次,同时在未开票收入填写负数
2022-11-13
你好,这个87万是在几月份开的发票?
2022-11-05
你好,7月份开的红字确认单,又开的销售转让发票,是这个意思吗?
2025-07-14
可以的,但是这样情况需要去大厅申报纳税。
2023-02-10
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