你是小规模,不能抵扣进项

请问有个工程项目开票是简易计税的 这个工程没有进项发票抵扣但是我们公司有留底进项,那我们申报增值税可以抵增值税吗? 还是这个简易计税的销项一定要支付的?
老师,问个低级的问题。我有些蒙了主要是,我们的进项票是专票,销项票开的普票,这种增值税能够抵扣吗
老师你好,我想问一下,我的是个体户,开的普通发票,是不是每一张发票都要有对应公户收到的款项?有客户是公户转账给我的私户,要求开普票,我能开吗?有客户需要开增值税专用发票,我在税局代开,这个有没有额度的限制问题?
老师,我第一次做增值税进项抵扣的发票,不是很懂,想问下,确定一下,就是我这个月开了增值税专用发票,其他公司开的进项发票,这个进项发票我是不是要在11.15号前认证,才可以抵扣,11.15之前认证的发票必须是10.31前开的发票吗? 因为这个月开的进项不够,抵扣后要交很多税,我11.1-11.14中间任何一天开的进项可不可以在11.15前认证抵扣,这样我10月开的发票就可以少交一点税
建筑施工企业,1月我公司开票118万,申报时交增值税12万,一共开了8个项目的发票,这12万增值税如何区分8个项目各交了多少增值税,因为在申报时,是销项➖进项,有4个项目抵扣了部分进账,还有4个项目没有发票可以抵扣,当月抵扣的进项中还有其它项目的发票,就是说不是我公司1月开的发票之列中
填一季度企业所得税时,是不是必须要先申报企业所得税年报才行?
老师企业所得税年度申报资产总额是2025年的吗
老师,月休2天,月工资3000,实际出勤26天,工资怎样计算?3月
企业所得税是按照季度交么是按照盈利的多少个点缴纳
各位老师好,请教个问题,汇算清缴的时候“公益性捐赠”填到A105070后,主表里营业外支出那栏还需要填写公益捐赠的金额部分吗?
老师,请问一下培育机构,小孩子学习书法。开什么内容
如果注销公司时,有未分配利润1万3千,那这个在税务注销的话,会怎么处理?
25.12月预估了成本,确定这些成本票无法开入了,应该如何调整
老师,请问一下申报劳务报酬的怎么做分录啊?
老师,本月采购成本专票不含税金额72507.09元,进项专票税额7911.87元,本月销售开出专票不含税173094.72元,销项专票税额22469.28元,上期留底2211.24元,这个怎么结转增值税
那我们每个月就不需要抵扣是吧?我开出去的销项税是1%-3%左右的税,不过我进货别人给我开的却是13%的普票,这个也不能抵扣是吧?
是的,小规模不抵扣进项,直接含税做成本费用
老师,是不是每年我不超过30万就不需要额外交税了,只需要交这些开普票上面的税
是季度开票不超过30万,免交增值税,需要交个税
老师,是要交个人所得税吗?
是的,需要交生产经营个税。午休了
老师,您先休息,下午上班再打扰您了,请问生产经营个人所得税在哪里申报交?
还是在自然人扣缴端,申报工资那个系统