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我们单位一项大的工程,今年年底就要转固了,2018因为财政资金没到,用的自有资金支付的,(我就随便写个金额,比如当时一共花了400万)当时是 借:其他应收款 400万 贷:银行存款-自有资金, 现在财政部批复了资金,但是只有394万认可了,可以归垫(财政部要了我们实有资金的账号);6万财政部没有批,我们也上了党委会,没批的用非财政支出 我该如何记账? 而且这400万,2019年初做了新政府会计制度衔接
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
具体情况:国企单位,我们有工程建设,资金是财政专项债,我的做账如下: 一:1、财政拨款:借:银行存款 贷:专项应付款 2、付工程款:借:在建工程 应交进项税 贷:银行存款 二:要求上缴收益:有仓库造好有收益 收益:借:银行存款,贷:其他业务收入 那上缴这个收益已经给财政了,分录该怎么做?以上分录有错吗?
老师您好!我咨询一下: 我们是一家公立医院,去年最后一天我们用财政资金支付了一台设备1万元,因对方原因被退回到我们零余额账户,又因系统原因未显示该笔款退回! 今年才发现这笔钱未支付,财政要求我们必须将此款退回金库,重新下达项目资金,再行支付! 去年的账务处理: 财务会计:借:零余额账户用款额度 贷:财政拨款收入,同时借:固定资产 贷:零余额账户用款额度 预算会计:借:资金结存—零余额 贷:财政拨款预算收入。同时借:事业支出—财政项目拨款支出 贷:资金结存—零余额 那今年我应该怎样进行账务处理呢?去年那边怎么调账?谢谢!
老师我单位是事业单位上年收到一笔社区拔来的项目资金2000当时我直接做的借:银行存款2000贷:应缴财政2000还没有做预算今年对账发现不对怎么改呀老师
老师,上个月仓管给到我的10月盘点表有个商品的库存盘点不对,她给到我的是已经没有库存了,但是11月份又有出库,11月份我看也没有新的入库,我跟她核实,她跟我说,11月2号确实是有出库。那像这种库存盘点有误,导致的负库存,我11月份的账要怎么处理?
老师电商直播怎么做账呐?
我们是事业单位,医疗款收上来时候,上缴财政,我们做的分录是,借,应缴财政,贷,银行存款。当我们收上患者费用的时候,我们记的是,借应收账款,贷应缴财政。现在有一笔当年的医保罚款200需要缴回医保,还有一笔20年的医保罚款92由于时间长无法退回患者要求我们存回财政我应该怎么作账
老师你好,请问上个月在产品分摊的直接材料,直接人工与制造费用,到了本月需要转到本月分摊吗?
老师,公司租个人的车,个人都要交什么税,税率多少
交车船税怎么做会计分录
房租总共38万多,但是有8万多对方不给开票怎么做账呢
老师您好!个体工商户报税有两个吗?电子税务局报收入成本和自然人电子税务局扣缴端报工资吗?
咨询下:公寓租赁协议需要申报印花税吗?
老师:2023年有一笔固定资产,申报时享受了500万以下一次性折旧,后来申报时忘记调增了,现在发现了,本月申报时,一次性调增可以吗?还是可以分月调增?
您好,事业单位收医疗款时借应缴财政贷银行存款,收患者费时借应收账款贷应缴财政,现在有两笔罚款要处理,第一笔当年医保罚款200缴回医保,作账是借业务活动费用200贷银行存款200,预算会计借事业支出200贷资金结存货币资金200,这样对;第二笔20年医保罚款92因无法退患者要存回财政,不能调累计盈余也不能用其他应付款过渡更不能做事业支出,应直接确认这笔钱,借银行存款92贷应缴财政款92,上缴时借应缴财政款92贷银行存款92,预算会计不做分录,因为只是代收后上缴不算单位支出。