同学,你好
那就开具红字发票,在重新开具蓝字发票

因开票信息填写不全客户要求重开发票,但跨月发票无法作废只能先开具红字再开具正确发票,那么错误的发票和红字发票需要给客户吗还是全部联次自己留着
去年公司开给个人的增值税普通发票,今年发现开错了!客户想让重开!应该怎么操作
老师,我们公司去年发了一批货给客户,客户今年退回来一半,但是去年那批货的发票全部开了,那退回来的货,是要开冲红对应退货金额的发票给对方吗?
老师您好,我们公司会计去年11月份开了一张发票给客户,当时客户要求开90万,只是发了部分货,然后客户又退回了,公司会计忘了作废,现在5月份全部供货了,对方让我们开票,之前那个90万的没有作废对方说跨年不要了,想问一下我们怎么办,红冲可以吗
个体工商户,去年给客户开的发票,今年1月份红冲了,作为销售方,我怎么做账???
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
一年一百多万啊,全部作废然后这个月在开出来吗
同学,你好
嗯嗯,是的
每个季度30万免税,那我这个月作废一百多万,又开一百多万还免税吗
同学,你好
还是免税的
这个有什么风险吗
同学,你好
税务局会来问。你有合理理由,不要紧的
好的,谢谢
不客气,祝工作顺利