借应付职工薪酬,工资4000, 贷应交税费,个税1200, 银行存款3880 缴纳个税,借应交税费,个税120贷银行存款

计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
计提社会保险费 做的分录是 借:管理费用-社保费 2265元。贷: 应付职工薪酬-应付社会保险费2265元,发放的时候,借:应付职工薪酬-应付社会保险费 2265元,贷:银行存款 2265元,现在社保费又退回来了566元,会计分录怎么写呢?
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
小规模物业公司给临时工买社保,员工个人缴费部分都是由公司承担,也就是不扣员工社保费,假设某人这个月张某实发工资4000元,个人社保部分是200元,但是他实际到手工资也是4000元,因为个人社保部分公司替他承担了,申报个税的时候收入是按照4000元去申报,还是按照4000+200=4200元去申报呢? 还有老师每一项的工资和社保计提和支付会计分录怎么写? 之前分录是这么写的, 计提工资 借:营业费用-工资4000 贷:应付工资_计提4000 支付工资 借:应付工资_临时工4000 贷:现金4000 申报个人所得税是按照4000元申报的 给员工上的社保分录是 借:管理费用_社保1600 贷:银行存款1600
老师,计提社保,借管理费用-社保费1659.64元,其他应收款-职工社保费739.21元,其他应收款-江西吉安1005.22元,贷应付职工薪酬-社保费3404.07元,缴纳社保,借应付职工薪酬3404.07元,贷银存-社保费3404.07元 发工资时计提工资,借管理费用-职工工资23450元,贷应付职工薪酬-职工工资23450元,发放工资借应付职工薪酬-职工工资22089.24元,其他应收款-陈525.84(社保+个税),其他应收款-房(6-7月社保)834.92元,贷银存23450元 请问这个分录做的有问题吗,总感觉不对,就是找不到问题
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
老师,小规模纳税人只有费用,和人员工资,没有收入,没有成本,每个月我们一个海外银行给我们基本户打一部分钱,这样弄,回引起来s局查吗
老师,请问公司在建工程未及时转固问题整改方案具体有哪些,谢谢
个税要先计提不?
你好,在工资里面已经计提了
3880 和 120 都是同一个月银扣出去的,也要分2个分录写吗还是分录可以合并呢
你好,分两个月需要出,两个月出
分两个分录出两个分录