您好,收到100时把 借:管理费用等 -100 贷: 应付职工薪酬 - 100 因为这个金额您在下月又计提了,上月的就要冲回

老师,在2021年计提社保的时候把个人部分的社保也计提到应付职工薪酬里了这个要怎么弄呢?我是先借管理费用200,其他应收账款100,贷应付职工薪酬300,缴纳社保的时候借,应付职工薪酬300,贷银行300,然后发放工资的时候,借应付工资500,贷其他应收100银行400,这样有问题吗?
您好,老师,就是我上月计提工资工资是借:管理费用5000贷应付职工薪酬5000,这个月我发放了,借:应付职工薪酬5000贷银行存款5000,但是工资又退回来了,这个会计分录咋写
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元(从工资扣),计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,是对的吗?
老师,员工工资4月假如100元,个税10元,社保20元,4月罚款5元,计提4月工资分录借管理费用100贷应付职工薪酬100,5月发放分录借应付职工薪酬100,贷银行存款65,其他应付款20,应交税费个税10,其他应收款5元,1.请问分录是如上吗?2.6月个税报的时候是按95报吗?如果是的话报的个税95元,个税报的收入和应付职工薪酬总额100元不是相等的,。老师,我早上提交这个问题时你说罚款的5元不放在借管理费用95贷应付职工薪酬薪酬95,现在你又说这些没问题,不知道哪个是对的,按照我现在学的理解应该借管理费用100而不是管理费用95,如果是100,报个税95(不包含5元)就和应付职工薪酬100不匹配了,这样是不是对的,需要个税收入和做账的收入计提一样吗,我很迷惑
请问老师上月工资多算导致个税也多交了,后来也更正申报了,现在就是退回来的个税有100是工资,现在还没到账,到账就是借银行存款贷应付职工薪酬100,这个月计提工资的时候是加上上月没发的100计提,这个月计提借管理费用100贷应付职工薪酬100,发放借应付职工薪酬100贷银行存款100,贷方就会多出来100该怎么平
老师 我有个课听不了 谁能帮我解决下
老师,公司销售使用过的二手车,一般纳税人可以开具普通发票吗
老师 小微企业所得税怎么征收
老师,咨询你个问题,我们要成立一个分公司,然后总公司是一般纳税人,开具六税点的发票。我们的分公司呢,是独立核算,这样是不是企业所得税也是25%缴纳?还有就是总公司收取我们的费用是这样的,如果说我们给他开普通发票,他收取10个点的费用。如果说我们不开取发票,他就收取15%的费用。他为什么有这个差额?这个15和十是怎么算出来的
老师、24年开具的固定资产房子发票现在冲红了、然后从新开具了一张、之前计提的折旧的要冲红吗,具体完整的分录怎么做呢
老师,现在银行贷款要求资产负债率控制在50%以内,我现在算出来是68%,怎么调整
老师,老师,我们项目在国外,甲方是国内,劳务费的票是免税的吗,是不是要去税务局申请,还是直接开免税票
800多万的固定资产,从2023年开始,把租来的房屋记到固定资产,怎么改汇算清缴,该财务报表
个人名下的车过户到公司名下,价格比原来买的时候低,还需要缴纳个人所得税吗
现在在生产密封件的制造业中小企业里面,之前没有干过会计,之前是审计,来公司里只有一份交接单,之前财务已经离职半年,已经大半年没有做账,只有一个报税的外账财务,不直接接触厂区内容,车间没有出入库单,月底根据发票做收入的账,现在感觉很乱,在补去年10月的账,基本的流水已经入账,费用也入账了,主要是工资不会做,工资怎么计提,计提一定要拿到工资表吗,计提数据是哪个,工厂工人工资有些是计件有些是计时的,没有出入库单,老板说根据进项发票推,但是还是不会,因为是高新技术企业,老板还要求归集研发费用,研发费用这一块也不会,整个10月的账做了一部分,我不知道怎么样才算做完一套流程,看之前财务做的账还不是太理解